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鄉(xiāng)鎮(zhèn)2021年上半年內(nèi)審工作總結(jié)報告

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鄉(xiāng)鎮(zhèn)2021年上半年內(nèi)審工作總結(jié)報告

  xxxx年上半年,在縣委、縣政府和縣審計局的領(lǐng)導(dǎo)下,我鎮(zhèn)以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆一中、二中、三中全會、省委、市委、縣委全會精神和《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計工作的意見》《x省內(nèi)部審計條例》以及《xx縣人民政府辦公室印發(fā)<關(guān)于建立健全內(nèi)部審計機(jī)制的實(shí)施方案>的通知》等文件精神,按照“依法審計,服務(wù)大局,圍繞中心,突出重點(diǎn),求真務(wù)實(shí)”的審計工作方針,充分發(fā)揮內(nèi)部審計的“免疫”作用;仡櫚肽陙淼墓ぷ鳎饕幸韵聨讉方面:

  一、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo),健全機(jī)構(gòu)

  為促進(jìn)單位完善治理、實(shí)現(xiàn)目標(biāo),我鎮(zhèn)成立了由鎮(zhèn)長為組長的內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)小組,就本單位的財政財務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理事實(shí)獨(dú)立等方面開展內(nèi)部審計,進(jìn)一步建立健全單位的內(nèi)部審計機(jī)制。

  二、突出重點(diǎn),強(qiáng)化內(nèi)部審計

 。ㄒ唬┳龊脝挝伙L(fēng)險管理審計

  結(jié)合本單位實(shí)際情況,堅持“揭露問題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革、提高績效”的審計思路,對各站所室的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行審計。今年重點(diǎn)對各股室在開展相關(guān)業(yè)務(wù)工作過程中容易出現(xiàn)的風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行審計。積極發(fā)揮內(nèi)部審計的監(jiān)督作用,確保本單位各項事業(yè)任務(wù)和工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

 。ǘ┳龊梅鲐氻椖抠Y金專項審計

  結(jié)合本單位實(shí)際和管理要求,做好扶貧項目資金專項審計,加強(qiáng)對工程項目的立項、勘察、設(shè)計、招標(biāo)、施工、竣工以及相關(guān)工程設(shè)備材料采購、變更洽商、工程款結(jié)算等各個環(huán)節(jié)的運(yùn)行狀況和相關(guān)經(jīng)濟(jì)管理活動的審計監(jiān)督,促進(jìn)工程項目規(guī)范管理,節(jié)約工程成本,規(guī)范工程管理,保障工程建設(shè)的順利實(shí)施,提高資金使用效益。

 。ㄈ┳龊脝挝回攧(wù)審計

  對本單位的財務(wù)支出情況進(jìn)行審計調(diào)查,以加強(qiáng)部門內(nèi)部控制,規(guī)范財務(wù)行為,防范經(jīng)濟(jì)管理風(fēng)險,防止出現(xiàn)違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼、私設(shè)“小金庫”等違法違紀(jì)行為。

 。ㄋ模┘訌(qiáng)審計結(jié)果利用和審計整改

  切實(shí)抓好審計結(jié)果的利用和審計整改工作。制定審計結(jié)果利用工作制度,明確各部門的職責(zé),建立部門聯(lián)動機(jī)制,對內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)的各類財務(wù)違規(guī)問題要認(rèn)真進(jìn)行整改,對嚴(yán)重違法違紀(jì)的行為要及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和紀(jì)檢部門匯報,并建議進(jìn)行責(zé)任追究,同時把內(nèi)部審計結(jié)果作為內(nèi)部相關(guān)考核評價的重要依據(jù),以加強(qiáng)審計整改,遏制“屢審屢犯”現(xiàn)象,進(jìn)一步增強(qiáng)審計在促進(jìn)各部門加強(qiáng)和改進(jìn)內(nèi)部管理中的作用。

 。ㄎ澹┻M(jìn)一步加強(qiáng)審計的自身建設(shè)

  加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),積極參加審計和財務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高審計業(yè)務(wù)能力。完善審計制度,提高審計質(zhì)量。積極開展跟蹤問效,做到內(nèi)管理,外監(jiān)督,在原有制度、規(guī)定的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善各項制度,結(jié)合《中華人民共和國審計法》認(rèn)真抓好審計質(zhì)量控制工作,把好審計質(zhì)量關(guān),降低審計風(fēng)險,并積極開展計算機(jī)審計和效益審計,不斷提升內(nèi)部審計能力。

 。總結(jié)經(jīng)驗(yàn),提高工作質(zhì)量

  在開展內(nèi)部審計工作中,內(nèi)部審計領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)依法依規(guī)履行職責(zé),對內(nèi)部審計中發(fā)現(xiàn)的典型性、普遍性、傾向性問題,應(yīng)當(dāng)及時分析研究,制定和完善相關(guān)管理制度,建立健全內(nèi)部控制措施,構(gòu)建科學(xué)規(guī)范、系統(tǒng)完備、長效管用的內(nèi)審體系。

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