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銀行統(tǒng)計業(yè)務自查報告

網站:公文素材庫 | 時間:2019-05-29 01:50:55 | 移動端:銀行統(tǒng)計業(yè)務自查報告

銀行統(tǒng)計業(yè)務自查報告

金鄉(xiāng)縣支行統(tǒng)計業(yè)務自查報告

市分行:

根據總行《關于開展201*年統(tǒng)計工作自查整改的通知》(*****號)及201*年《關于開展統(tǒng)計執(zhí)法大檢查的通知》(********號)的要求,充分結合我行的具體實際情況,我行立即組織相關人員對人行和各上級行文件進行了認真學習。按照文件要求對本行的統(tǒng)計工作進行了重點自查,現將自查情況上報如下:

根據總行提出的檢查重點,我們對201*年至201*年一季度有關統(tǒng)計制度的貫徹執(zhí)行情況進行了自查。

1、結合本次檢查方案進行自查,對于重點自查的銀行承兌匯票、涉農貸款、房地產開發(fā)貸款和委托貸款應與我行ABIS系統(tǒng)、信貸管理系統(tǒng)群(C3系統(tǒng))和業(yè)務臺賬進行一致性核查。每次報表數據一致無誤。

2、房地產開發(fā)貸款,對人民幣經營明細指標統(tǒng)計月報表(GE0907表)的房地產開發(fā)貸款指標進行自查,我行未有房地產開發(fā)貸款,只有購房貸款,所以不存在上報有誤的問題。

3、涉農貸款,涉農各項貸款統(tǒng)計表(GE0916表)是根據C3系統(tǒng)操作人員提取出的相關業(yè)務數據并與ABIS相關數據核對后上報,數據準確。三、統(tǒng)計工作管理情況

我行統(tǒng)計機構設在財會運營部,統(tǒng)計崗位也設在財會部,配備一名統(tǒng)計人員,對本崗位統(tǒng)計業(yè)務比較熟練,并在工作中認真學習統(tǒng)計管理制度及崗位責任制度,加強對統(tǒng)計制度的學習,熟練掌握統(tǒng)計指標、填報途經等情況的變化,熟知各類系統(tǒng)對報表的影響,加強數據審核。四、下一步工作要求

通過這次自查,使各級管理人員加強了對統(tǒng)計工作的重視,努力提高統(tǒng)計數據質量,對統(tǒng)計工作中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié),加強整改,在今后的工作中認真做好統(tǒng)計管理工作,提高統(tǒng)計數據質量。

************201*年*月*日

擴展閱讀:金融統(tǒng)計自查報告

自查報告

****:

根據《關于開展201*年金融統(tǒng)計自查的通知》文件要求,我支行已完成對201*年金融統(tǒng)計的自查工作,本次自查中我支行堅持實事求是的原則,重點對金融統(tǒng)計數據質量和統(tǒng)計工作管理情況進行了自查了,現將有關金融統(tǒng)計自查的工作情況報告如下:

一、201*年金融統(tǒng)計工作自查的總體狀況

(一)、本次自查工作的起止時間:201*年5月23日至5月24日。

(二)、自查范圍為我支行201*年在報表平臺中和上報總行各部門所涉及的所有報表。

(三)、201*年金融統(tǒng)計工作自查結果:

我支行在本次對201*年金融統(tǒng)計自查工作中,未發(fā)現有錯報、漏報、虛報、偽造及篡改統(tǒng)計資料的情況,并且根據《銀行法》、《金融統(tǒng)計管理規(guī)定》等有關法律、法規(guī)和規(guī)章制度,未發(fā)現有統(tǒng)計違法行為發(fā)生。統(tǒng)計數據與綜合業(yè)務系統(tǒng)統(tǒng)計記錄,統(tǒng)計臺帳、以及與統(tǒng)計有關的其他資料核對基本一致。

二、201*年金融統(tǒng)計工作中存在的問題

(一)、統(tǒng)計人員業(yè)務水平有待進一步提高。目前統(tǒng)計人員對統(tǒng)計業(yè)務、統(tǒng)計法律知識掌握不夠全面,造成對統(tǒng)計指標理解不深,報表填寫不規(guī)范。(二)、在日常金融統(tǒng)計工作中,未嚴格實行AB崗制度,人員配備不齊。

(三)、統(tǒng)計報表編制工作流程未嚴格按照制表、復核、負責人審核的復核審批制度執(zhí)行。

三、整改措施

(一)、組織部門人員認真學習有關金融統(tǒng)計規(guī)定和制度,加深對金融統(tǒng)計制度的理解,提高認識,明確職責,并嚴格按照人民銀行和總行的金融統(tǒng)計要求報送數據,依法統(tǒng)計,確保金融統(tǒng)計數據真實、準確。

(二)、部門的統(tǒng)計工作實行崗位責任制和AB崗制度,每個報表需配備2名及以上的統(tǒng)計人員,以便做好復核工作,同時防止出現特殊情況時,影響報表的統(tǒng)計報送工作。

(三)、對各種統(tǒng)計報表實行復核審批制度,做好各種數據的審核把關工作。每張報表必須先經復核崗核查,再由負責人審核后,方可報送統(tǒng)計報表。

(四)、在統(tǒng)計數據時,加強與相關業(yè)務部門的協(xié)調、溝通工作。做好業(yè)務部門間的統(tǒng)計數據管理和審核工作,統(tǒng)一數據口徑和報送標準,保證數據的及時和準確性。

(五)、定期對部門統(tǒng)計基礎工作和統(tǒng)計制度執(zhí)行情況進行自查,及時發(fā)現統(tǒng)計工作存在的問題,落實整改。

******支行

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