物業(yè)收費季度總結(jié)
川西公共事務(wù)管理中心物業(yè)收費的開展小結(jié)
川西公共事務(wù)管理中心實施物業(yè)收費制度以來,嚴格執(zhí)行上級有關(guān)收費文件的要求及制度,本著規(guī)范物業(yè)服務(wù)收費關(guān)系到小區(qū)住戶根本的利益的宗旨,盡早實現(xiàn)收費規(guī)范化、準(zhǔn)確化為目標(biāo),積極推進物業(yè)收費工作。
一、領(lǐng)導(dǎo)重視
物業(yè)管理收費也一直備受中心領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注。中心領(lǐng)導(dǎo)親自審閱收費制度及實施細則,強調(diào)收費工作的重、難點事項,多次對物業(yè)收費的運行情況進行了解并作出指導(dǎo)。物業(yè)收費工作在季度生產(chǎn)會、半年經(jīng)營分析會上更是以專題形式出現(xiàn),對收費工作中的難點及弊端進行徹底分析并提出優(yōu)化方案。
二、辦法舉措1、加強培訓(xùn)
物業(yè)管理科作為物業(yè)收費工作的主管部門,針對收費工作的啟動及時開展培訓(xùn),對華陽、新津、資陽、廣漢四個片區(qū)的8個管理站進行了物業(yè)收費工作培訓(xùn)。管理站分管領(lǐng)導(dǎo)、物管辦主任、收費員、成本員、共67人參加了培訓(xùn)。通過培訓(xùn)和溝通,進
一步理解了收費管理工作的重要性,加強責(zé)了任心、精細心,為物業(yè)收費管理工作夯實了基礎(chǔ)。
2、優(yōu)化方法面對實施過程中出現(xiàn)物業(yè)收費報表填報數(shù)據(jù)紊亂,金額與財務(wù)不相符合等等情況,物管科根據(jù)出現(xiàn)的各種新老問題,認真部署,多次召開科室會議,對物業(yè)收費填報表進行了優(yōu)化修改,精心組織全體職解析新的填報表格。成立了由劉春副科長任組長、鐘濤、寇余波為組員的3人解析組,具體負責(zé)實施到各單位負責(zé)解析工作。
今年8月,為解決填報數(shù)據(jù)的同步性、準(zhǔn)確性,物管科遠程集抄技術(shù)員寇余波同志提出利用遠程集抄的強大系統(tǒng)優(yōu)勢,將物業(yè)收費融入其中。通過實踐證明,利用遠程集抄系統(tǒng)收費體現(xiàn)出三點優(yōu)勢:一是收費人員在征收水電氣費的同時,就收取物業(yè)服務(wù)費,減輕了工作量。二是為報表提供了原始數(shù)據(jù)支撐便于統(tǒng)計查詢。三是遠抄系統(tǒng)智能化程度高,可以節(jié)約大量時間分析數(shù)據(jù)。3、督查有力
為規(guī)范收費管理,中心正式行文,物管科與相關(guān)科室成立物業(yè)收費督查小組,對我中心收費以來的賬目、執(zhí)行情況、交、欠費情況進行檢查,大力都度的行使監(jiān)督檢查權(quán)利,督促對欠費住戶的收繳工作。督察組明確提出物管收費要做到“三明白清楚”,一是賬目要明白清楚;二是要讓住戶為什么交費、交多少費藥明白清楚;三是多少戶交了,多少戶沒有交要明白清楚。三、收費情況
截止9月,收費張榜應(yīng)收戶數(shù)與面積分別穩(wěn)定在5356戶與293025.1平米(石油超面積住戶3797戶,超面積181280平米;外住(租)戶1559戶,面積77519.32平米)之間。9月的戶回收率為85%。1至9月累計應(yīng)收面積2508405平米,實收面積2474712平米;累計應(yīng)收金額1028566元,,實收金額1089998元,資金回收率105%,從收費情況來看,資金回收率基本有所超額,主要是由于有住戶預(yù)交金額出現(xiàn)的超額現(xiàn)象,但實際上應(yīng)收面積缺口有33693平米,按照全中心各單位所處區(qū)域收費標(biāo)準(zhǔn)的平均值折算,還有近1.3萬以上的資金尚未收回。四、與財務(wù)數(shù)據(jù)差異的解釋
(一)、上報物管1-9月物業(yè)收費總計:1089997.98元;上報財務(wù)1-9月物業(yè)收費總計:1081748.01元;差額:8249.97元
(二)、以上數(shù)據(jù)與財務(wù)不符合之處,其原因如下:1、輸氣管理站物管數(shù)據(jù)為:195539.59元,財務(wù)數(shù)據(jù)為:201*34.80元,差額:5495.21元。造成原因:上報時間差異。2、六菱管理站物管數(shù)據(jù)為:164704元,財務(wù)數(shù)據(jù)為:187737.07元,差額:23033.07元。造成原因:物管費用與衛(wèi)生費沒有分開。
3、新津管理站物管數(shù)據(jù)為:37088.44元,財務(wù)數(shù)據(jù)為:14169.60元,差額:22918.84元。造成原因:包含了去年1012月數(shù)據(jù)。4、廣漢管理站物管數(shù)據(jù)為:43682元,財務(wù)數(shù)據(jù)為:43620.50,差額:61.50元。造成原因:費用串項。5、物探管理站物管數(shù)據(jù)為:229977,財務(wù)數(shù)據(jù)為:236146.80,差額:6269.80元。造成原因:上報時間差異。
6、油建管理站物管數(shù)據(jù)為:262449.95元,財務(wù)數(shù)據(jù)為:233029.74元,差額:29420.21元。造成原因:包含了去年1012月數(shù)據(jù)。
7、資陽管理站物管數(shù)據(jù)為:74262元,財務(wù)數(shù)據(jù)為83614.50元,差額:9352.50元。造成原因:上報時間差異。
擴展閱讀:物業(yè)管理季度工作總結(jié)[1]
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201*第1季度物業(yè)管理工作總結(jié)
二零一二年,是崇明分公司管理提升年,部優(yōu)爭創(chuàng)年,而第一度工作是個關(guān)鍵,是否有一個好的開局,將對201*全年工作的完成至關(guān)重要,同時,也對我們崇明運營團隊全年的信心與干勁影響巨大。
如何打贏第一度,使201*有一個良好的開端,是我們崇明分公司一班人反復(fù)斟酌和思考的問題。據(jù)此,我們根據(jù)集團“保二爭三”的目標(biāo),緊緊圍繞總公司下達的財務(wù)與管理指標(biāo),結(jié)合崇明分公司項目實際運營情況,在公司的不斷鞭策與關(guān)懷下,通過崇明分公司全體干部職工的共同努力拼搏下,縱觀第一季度工作開展情況,形式喜人,達到預(yù)期目的。為進一步抓好第二季度工作,現(xiàn)對一季度工作作總結(jié)如下:
第一季度主要工作情況一、財務(wù)指標(biāo)完成情況(截止201*年3月13日):1.物業(yè)費201*938.64元;2.泊位費253441元;3.其他類收入444118.08元。主營收入總計數(shù)據(jù)為:2705497.72元。二、第一第季度管理指標(biāo)完成情況1.品質(zhì)管理與安全考核指標(biāo):⑴客戶關(guān)系
□客戶滿意度≥95;□客戶日常訪談每月≥10家;□滿意度達到開發(fā)商/大業(yè)主要求;
□客戶滿意度調(diào)查問卷抽樣率,每季度1次,每次調(diào)查25%;□客戶滿意度調(diào)查問卷發(fā)放率100%,每季度一次;□客戶滿意度調(diào)查問卷回收率95%;⑵危機處理
□客戶重大投訴(法律訴訟):無客戶重大投訴(法律訴訟)案件;
□客戶有效投訴處理:發(fā)生1起(地下車庫中保秩序維護人員服務(wù)質(zhì)量差):已有效處理、整改完畢;
□突發(fā)危機事件處理:無突發(fā)危機發(fā)生;
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□治安事件處理:無治安事件發(fā)生;
□消防隱患整改:除開發(fā)商問題外,歸屬物業(yè)責(zé)任的均已整改。⑶目標(biāo)考核
□報修處理率:100%!鯃笮尢幚砑皶r率:100%!蹩蛻魣笮藁卦L率:100%!蹩蛻魣笮奚祥T回訪率:≥10%!蹙S修返修率:≤1%!醴课/設(shè)施完好率:≥98%!醐h(huán)境清潔合格率:≥95%。□綠化養(yǎng)護合格率:≥95%。□消殺滅蟲合格率:≥95%。□秩序維護服務(wù)合格率:≥95%。⑷項目品質(zhì)自查(項目各級人員嚴格開展品質(zhì)自查)
□嚴格執(zhí)行《品質(zhì)監(jiān)督檢查管理規(guī)定》與《品質(zhì)現(xiàn)場考核指標(biāo)》,每月編制書面自查工作計劃并有效實施,計劃報品質(zhì)管理部備案。
□項目負責(zé)人每天不少于2次巡查現(xiàn)場并記錄,休息日有代崗值班經(jīng)理巡查,每月覆蓋服務(wù)現(xiàn)場與服務(wù)工作。
□項目各部門負責(zé)人與專業(yè)主管每天不少于2次巡查本職能各管轄范圍現(xiàn)場并記錄,休息日有代崗人巡查,每二周覆蓋本職能各管轄范圍現(xiàn)場與服務(wù)工作。
□各班組領(lǐng)班每班不少于6次巡查本班組服務(wù)現(xiàn)場并記錄,當(dāng)班覆蓋班組各項工作與現(xiàn)場。
□各級巡查有書面記錄,對于巡查發(fā)現(xiàn)的問題有原因分析、整改措施并有效實施,實施有驗證記錄,記錄清晰、完整、真實、可以追溯。
⑸品質(zhì)現(xiàn)場考核:參加、接受現(xiàn)場服務(wù)質(zhì)量與質(zhì)量體系執(zhí)行情況定期考核⑹外審國優(yōu)考評政府部門考核:尚未發(fā)生
⑺體系文件管理:已設(shè)置專人管理體系文件;已嚴格按《文件控制程序》要求審批、發(fā)放、回收、作廢、上墻等。
⑻工作配合
□能積極配合品質(zhì)管理部開展品質(zhì)檢查、內(nèi)審、外審、滿意度調(diào)查、品質(zhì)專題活動等各項工作。
□能嚴格按規(guī)定時間、品質(zhì)管理部要求完成各類報告與報表等。⑼加分項(客戶表揚、錦旗):無⑽安全責(zé)任事故:無安全責(zé)任事故。
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2.重大管理與服務(wù)工作推進:
⑴狠抓《崇明分公司201*年經(jīng)濟指標(biāo)考核辦法》的貫徹實施。
結(jié)合總公司201*年度的各項經(jīng)濟指標(biāo),為充分發(fā)揮和調(diào)動員工的工作積極性,使員工的工作業(yè)績和收入能得到很好體現(xiàn)。根據(jù)總公司財務(wù)部指導(dǎo)、制定的《崇明分公司201*年經(jīng)濟指標(biāo)考核辦法》,我們開展了以下工作跟進:
□召開客服部會議,對《崇明分公司201*年經(jīng)濟指標(biāo)考核辦法》進行了解釋、指導(dǎo)與咨詢,統(tǒng)一了大家的思想,提高了大家的認識,樹立了大家的信心。
□將《崇明分公司201*年經(jīng)濟指標(biāo)考核辦法》的收繳指標(biāo)分解到任,責(zé)任到任,每月考核,按規(guī)定實現(xiàn)獎罰制定。
□通過《周收繳進度跟進表》、《月收繳進度匯總表》制定進行實時掌控,督促全體責(zé)任人抓緊抓早完成或超額完成收繳指標(biāo)。
□對凡滿三個月拖欠的業(yè)戶單位統(tǒng)一劃入“拖欠戶黑名單”,有組織、有計劃的實施有效清繳行動。
⑵服務(wù)提升舉措
201*年是崇明分公司“管理提升年,部優(yōu)爭創(chuàng)年”,通過對遐思國際廣場項目的反復(fù)檢查、自評,以及業(yè)主單位投訴意見匯總,我們對以下幾方面服務(wù)工作進行提升:
①客梯橋箱地毯更新:準(zhǔn)甲、LOFT樓宇所有客梯橋箱地毯已使用近三年,均已陳舊不堪,業(yè)主負面反映強烈,影響了寫字樓服務(wù)品質(zhì),我們?nèi)路萃顿Y7500元,購置了17塊新的塊式地毯,對所有客梯橋箱進行了更新,具體分二批輪回使用,受到了業(yè)主的好評。
②添置準(zhǔn)甲、LOFT樓宇大廳防滑地毯
準(zhǔn)甲、LOFT樓宇大廳遇雨天,常發(fā)生業(yè)主(客人)滑道事件,原均無防滑地毯,應(yīng)急用的均是業(yè)主單位廢棄的舊地毯,對樓宇品質(zhì)影響很搭,影響了寫字樓服務(wù)品質(zhì),故擬投資9565元添置樓宇防滑地,計劃4月份投入使用,提升寫字樓服務(wù)品質(zhì)。
③解決了一大歷史預(yù)留問題-北廣場地坪修繕問題
遐思國際廣場項目自投入使用以來,因廣場地坪爆出設(shè)計不合理與施工質(zhì)量問題,不斷出現(xiàn)開裂或路面下沉現(xiàn)象,尤其是北廣場地坪問題愈來愈嚴重,安全狀況堪憂,業(yè)戶投訴不斷,嚴重影響了匯創(chuàng)項目品牌的維護,也給我們物業(yè)管理工作帶來了極大壓力與被動局面。鑒于此,在201*新的一年年初之際開始,我們不斷提請(發(fā)函)至綠地
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事業(yè)一部項目部、商管部、第三區(qū)域客服部,就“遐思國際廣場”項目路面壞損的情況盡快協(xié)商、出臺解決方案。在總公司領(lǐng)導(dǎo)的支持、關(guān)懷下,通過不斷努力,在二月底,終于由商管部出資修繕了北廣場地坪。新路面的投入使用,給業(yè)主和租戶的進、出帶來諸多方便而廣為大家所稱道,也給我們物業(yè)服務(wù)工作降低了壓力。
(注:目前因發(fā)覺北廣場地坪新修復(fù)的瀝青路面已出現(xiàn)起砂情況,且面積逐步擴大之趨勢,我們已將這一情況口頭告知施工組織單位盡早安排修補外,也發(fā)函至商管部督促施工單位設(shè)法整改,以免路面起沙情況的進一步惡化)
⑶開源節(jié)流工作舉措
根據(jù)總公司領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于必須抓好商務(wù)類項目能耗節(jié)約的要求,我們開展了“開源節(jié)流金點子研討提報活動,”在廣大干部職工,尤其是工程部全體員工的“深挖{”下,本季度中,經(jīng)反復(fù)可行性評估、論證,我們實施了以下節(jié)能改造方案,并取得了明顯效果:
①201*第一能耗控(成本)制舉措:
隨著業(yè)主、商戶入駐的不斷增加,匯創(chuàng)負荷也日漸攀升,而現(xiàn)時實行的用水/用電收費基價,讓物業(yè)管理公司不堪重負。鑒于這一實際情況,為理順?biāo)娛召M價格,減輕物業(yè)壓力,結(jié)合計量表具的功耗和契約電量實際變動價差等因素,我們在201*年8月份起對用電收費基價恢復(fù)調(diào)整為1.15元/千瓦時的基礎(chǔ)上,在今年二月份又再次將對用電收費基價上調(diào)整至1.20元/千瓦時。到目前為止,除少數(shù)業(yè)戶單位有意見和抵觸舉動外,大部分業(yè)主均能理解和接受用電收費基價上調(diào)整至1.20元/千瓦時之決定。這一舉措的成功,較大幅度的減緩了物業(yè)公共用電部位能耗的壓力。
②201*第二能耗(成本)控制舉措:
對準(zhǔn)甲樓層風(fēng)機電氣實行了節(jié)能控制改造:“遐思國際廣場”中央空調(diào)系統(tǒng)樓層新風(fēng)運行控制,原先采用的是逐層人工手動控制。系統(tǒng)投入運行以來,由于各樓層業(yè)主需求的不一致和控制上的人為原因,經(jīng)常發(fā)生樓層不關(guān)情況,致使電能發(fā)生非正常的消耗。針對這一狀況,物業(yè)工程部改用風(fēng)機、漏關(guān)的了時序控制器對各樓層的新風(fēng)風(fēng)機的開、停,按空調(diào)開機的需要,實行時序自動控制,杜絕了人為疏漏因素,達到節(jié)約能源消耗的目的。在此基礎(chǔ)上,根據(jù)中央空調(diào)在不同季節(jié)實際效果不同的情況,進一步對樓層新風(fēng)風(fēng)機的關(guān)、停時間,分別予以設(shè)定不同的時間段,使節(jié)約電能消耗更趨科學(xué)、合理。在二月十五日正式對準(zhǔn)甲樓中央空調(diào)新風(fēng)系統(tǒng)樓層新風(fēng)風(fēng)機全部投入自動時序控制。節(jié)電措施的效果:按最低節(jié)電費用計算,每月可節(jié)電:2948.00*
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22=64856.00元左右。節(jié)能改造材料成本:110*34=3740.00元。
201*全年,按八個月計算預(yù)計節(jié)約電費:61116.00+64856.00*7=515108.00元。③201*第三能耗(成本)控制舉措:
準(zhǔn)甲與LOFT兩棟高層建筑的衛(wèi)生間照明,原設(shè)計為室內(nèi)頂部四周泛光采用T5日光燈,面盆、座便器位置則采用筒燈局部照明的兩種光源方式,從衛(wèi)生間投入使用兩年的實際來看,筒燈光源的照度已完全能夠滿足衛(wèi)生間座便和洗漱的需要。從12年3月份起,嘗試將衛(wèi)生間的泛光T5日光燈,設(shè)置在OFF狀態(tài),衛(wèi)生間投入正常使用的照明光源僅為局部照明的筒燈,從而使衛(wèi)生間的照明用電消耗有所降低,按全年保守估算,準(zhǔn)甲樓節(jié)約電能消耗在19192(度),LOFT樓節(jié)約電能消耗在33586度。
月節(jié)電數(shù)據(jù)合計:1071+1776+1509=4356度;年節(jié)電數(shù)據(jù)合計:4356*12=52272度;
節(jié)能改造材料成本:86型雙聯(lián)開關(guān)90只*12元/只=1080元;年節(jié)電費用計算結(jié)算:52272*1.02=53317.44元;全年預(yù)計節(jié)約電費:3363.12+4443.12*11=52237.44元。④201*第四能耗(成本)控制舉措:
今年初,我們對支出類外包服務(wù)項目進行了研究、分析,發(fā)現(xiàn)有些支出類外包服務(wù)項目報價不合理(過高)、霸王條款多(對物業(yè)不利)、服務(wù)部到位(不專業(yè))等問題,一月份,我們對問題較大的幾個支出類外包服務(wù)項目進行了慎重評估,最后在總公司的支出下,對以下幾個明顯有問題的支出類外包服務(wù)項目進行了“切除”手續(xù):
□降低、控制項目保費支出:
-201*年度匯創(chuàng)項目保費:中國人民財產(chǎn)保險有限公司全年保費共計RMB193777.25元(但在實際發(fā)生的幕墻玻璃、工傷等事件理賠中,因低于限額的理賠,無一生效)。
-201*年1月份,我們經(jīng)報請總公司同意,在投保項目均相同的前提下,更換了投保單位,與太平洋保險公司簽約,全年保費共計為RMB77039.38元。
通過更換投保單位舉措,201*保費總成本比201*降低了116737.87元/年。(注:但201*年未給地下車庫買保險)□降低、控制綠化外包服務(wù)費用:
-201*年度綠化服務(wù)外包單位是沭陽縣綠苑花卉園藝有限公司,全年綠化養(yǎng)護服務(wù)費為RMB8317.2元/月×12=99806.4元。
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-201*,我們更換了服務(wù)方,上海閔梅綠化工程有限公司為201*年遐思國際廣場綠化養(yǎng)護服務(wù)單位,服務(wù)費為每月RMB3500元整。經(jīng)協(xié)商:一年中按十個月結(jié)算服務(wù)費用(除去1-2月)。年總服務(wù)費用為RMB35000元整。
通過綠化服務(wù)外包單位更換,201*年度綠化養(yǎng)護服務(wù)費總成本節(jié)省了64806.4元/年整。
(注:在開源節(jié)流、能耗控制節(jié)約工作中,對表現(xiàn)出色的部門和個人將按公司規(guī)定予以表彰、獎勵等激勵政策)
第二季度工作計劃要點一、財務(wù)指標(biāo)方面計劃要點:1.四月份
□主營收入計劃:力爭達1000000元□成本力爭控制在900000元以內(nèi),2.五月份
□主營收入計劃:力爭達1000000元□成本力爭控制在870000元以內(nèi),3.六月份
□主營收入計劃:力爭達1000000元□成本力爭控制在880000元以內(nèi),
總之,第二季度財務(wù)指標(biāo)計劃數(shù)據(jù):我們第二季度主營收入力爭3000000元;二、新增管理工作計劃、舉措
在貫徹執(zhí)行、有效總公司下達的品質(zhì)管理與安全考核指標(biāo)同時,我們在第二季度中,新增管理工作計劃、舉措如下:
1.“打響”路面機動車輛整治“戰(zhàn)役”:
當(dāng)前,崇明項目路面機動車輛亂停放現(xiàn)象較嚴重,且由來已久,情況也錯綜復(fù)雜,據(jù)統(tǒng)計,路面停放車輛數(shù)量在60-70輛之間,其中違規(guī)停放在30-40輛之間,大部分系綠地集團系統(tǒng)、福建幫和大客戶或VIP業(yè)戶單位,要想整頓好,非一般能力所為。據(jù)此我們將有計劃/有步驟/有信心/有效果的“開打”路面機動車輛整治這一有高難度的“戰(zhàn)役”。
⑴實施步驟:
第一步:召開車輛整治專項會議,研究具體整治方案和時間表,并統(tǒng)一思想,堅定必勝信心,分工落實、推進(3月9日前);
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第二步:車輛準(zhǔn)確統(tǒng)計、分類(3月13日前);
第三步:制定《匯創(chuàng)停車管理規(guī)定》,規(guī)范管理停車(3月15日前);第四步:向業(yè)戶單位發(fā)《匯創(chuàng)停車管理規(guī)定》、更換停車證、路面禁停通知;第五步:更新《停車證》,采取分色《停車證》管理模式(3月20日前)。第六步:廣場通道設(shè)置限速、禁停標(biāo)志(3月22日前);
第七步:對保安開展機動車輛現(xiàn)場整治應(yīng)急(應(yīng)對)預(yù)案培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)、演練;第八步:第一至第七步工作做實、做細完畢后后,擬底開始全面打響停車管理專項整治戰(zhàn)役,克服困難,突取最終勝利。廣場通道設(shè)置限速、禁停標(biāo)志(3月24日開始)。
⑵最終目的根據(jù)情況變化,將靈活機動的修正實施計劃步驟。我們的最終目的是:①規(guī)范機動車輛停放管理,確保消防通道的暢通無阻;
②將亂停放的或拒付停車費的機動車輛引導(dǎo)至地下停車庫,增收泊位費,提高主營收入(具體數(shù)據(jù):當(dāng)前尚不能評估)。
2.第二季度開源節(jié)流,能耗節(jié)約工作計劃:
201*第四能耗(成本)控制舉措:擬四月份對地下車庫LED照明系統(tǒng)進行節(jié)能改造(具體可行性最佳方案在甑選/評估中)。
3.員工服務(wù)形象提升舉措:
擬定做員工工作服,F(xiàn)崇明分公司辦公區(qū)域員工工作服已陳舊(使用近三年),與總公司的工作服也不統(tǒng)一,加上部分新進員工無工作服,給崇明分公司的企業(yè)服務(wù)形象帶來負面影響,故擬投入8000元左右定制與總公司統(tǒng)一的工作服。計劃4月份統(tǒng)一工作服,提升物業(yè)人員的服務(wù)規(guī)范與形象。
三、歷史預(yù)留問題的根進管理與處置
目前為止,仍有以下39個開發(fā)商預(yù)留問題亟待解決,需要跟進與解決:01.B2層377車位左側(cè)墻面滲水;02.B2層399車位頂部滲水;
03.B2層413車位卷簾門及外頂部預(yù)埋鐵邊沿滲水;04.B2層421、520車位墻面滲水;05.B2層493、494車位墻面滲水;
06.B2層533、534、535車位頂部滲水;07.B1、B2層北側(cè)坡道均滲水;
08.B1層多處污、雨水管承插接頭抱箍斷裂、漏水;09.8#商鋪101室西側(cè)門口漏雨;
10.準(zhǔn)甲、LOFT樓消防通道地坪坑洼不平;
11.北側(cè)車庫入口B層1至B2層匝道路面壞損;12.由于建筑沉降,LOFT樓北側(cè)地面拱起、開裂;
完善服務(wù)打造你我
QQ691788809工作總結(jié)
13.廣場二層地磚路面積水、開裂;14.1#商鋪消防通道頂部滲水;15.3#商鋪玻璃幕墻有多處漏水;16.2#商鋪回味坊外立面嚴重滲水;
17.準(zhǔn)甲樓13A東側(cè)墻體與玻璃幕墻結(jié)合處滲水;18.LOFT樓底層112室漏雨;
19.5#商鋪緣圓源消防配置未到位;20.準(zhǔn)甲、LOFT樓消防通道防火門、閉門器存在質(zhì)量問題,消防部門11月3日已出具罰款與整改通知;
21.準(zhǔn)甲、LOFT樓外墻面燈飾多處壞損;22.商鋪、廣場部分高桿燈、地埋燈壞損;23.配電間有0-150A;0-75A的表具壞損;24.風(fēng)機房有0-200A規(guī)格的表具壞損;25.空調(diào)主機供電柜電表配置與設(shè)計不符;
26.LOFT樓衛(wèi)生間洗手盆下水未裝“剩水彎”和角閥;
27.排水系統(tǒng)廢水處理設(shè)施存在嚴重缺陷,僅有的生化處理池?zé)o法正常投入使用;28.準(zhǔn)甲1F弱電室溫控模塊受潮壞損;29.準(zhǔn)甲、LOFT樓部分照明控制不正確;30.樓層風(fēng)機房保溫不到位且有漏水情況;31.屋面冷卻水管道保溫外層未敷隔熱鋁箔;32.空調(diào)系統(tǒng)改造后,系統(tǒng)圖未作相應(yīng)設(shè)計變更;33.準(zhǔn)甲樓空調(diào)風(fēng)口為有效固定,時有跌落發(fā)生;34.中央空調(diào)并例運行時有諧振現(xiàn)象;
35.空調(diào)水質(zhì)(軟化)處理裝置漏水,無法正常使用;36.LOFT樓底層空調(diào)外機基礎(chǔ)低于路面,積水;37.LOFT樓底層空調(diào)系統(tǒng)缺電費計量裝置;38.LOFT樓3F02室樣板房室內(nèi)空調(diào)修理費;
39.項目未辦理大環(huán)評手續(xù),餐飲經(jīng)營無法辦許可證。
以上問題已嚴重影響了我們物業(yè)工作的正常開展與服務(wù)的推進,也牽制了我們服務(wù)品質(zhì)的提升,我們擬在第二季度中,發(fā)揮堅韌性,發(fā)揚,對開發(fā)商項目部加大跟進、催辦整改力度,力求問題解決一個是一個,使我們的物業(yè)管理與服務(wù)工作阻力點、被動面不斷減少與下降。
四、著手開始做好部優(yōu)爭創(chuàng)準(zhǔn)備工作
201*擬上報“部優(yōu)”爭創(chuàng),201*是我們部優(yōu)”爭創(chuàng)的準(zhǔn)備年。為了準(zhǔn)備工作抓早抓細,我們擬在第二季度開始,重點在“部優(yōu)”爭創(chuàng)工作的軟件建設(shè)工作方面為抓手,完善制度與工作表單,結(jié)合邀請房管部門專家來場指導(dǎo)與培訓(xùn),把能做的“部優(yōu)”爭創(chuàng)工作先做好,打基礎(chǔ)。
上海遐思置業(yè)崇明分公司
二零一二年三月十三日
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