ERP系統(tǒng)管理制度
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文件編號:版本/修改號第1頁A/1共4頁目的:為了提高ERP系統(tǒng)的準(zhǔn)確性,落實(shí)各工序的管理職能,減少ERP系統(tǒng)錯(cuò)誤的發(fā)生,使整個(gè)物流系統(tǒng)更順暢、加急產(chǎn)品的落實(shí)更到位,特?cái)M定以下制度。適用范圍:適用制造部各工序一、ERP系統(tǒng)作業(yè)流程:
入庫U8系統(tǒng)釘卷計(jì)劃單釘卷完工單含浸計(jì)劃單含浸完工單組套完工單組套計(jì)劃單組立完工單組立計(jì)劃單插板計(jì)劃單老化計(jì)劃單老化完工單插板完工單老練計(jì)劃單老練完工單測試計(jì)劃單包裝完工單包裝計(jì)劃單測試完工單二、ERP系統(tǒng)管理辦法:1、
釘卷文員在芯包稱重過程中,必須確保稱秤后數(shù)量的準(zhǔn)確性,書寫產(chǎn)品工藝流
轉(zhuǎn)單生產(chǎn)“分批號”時(shí),字跡工整、清晰,以免誤導(dǎo)產(chǎn)品的正常流轉(zhuǎn)。2、
產(chǎn)品在合批時(shí)(特殊情況下),工序文員必須在ERP系統(tǒng)備注中注明“產(chǎn)品去
向”(如:-1合批于-2,-2合批于-1中,并在ERP系統(tǒng)中中止-1或-2)。3、
批準(zhǔn):審核:擬制:劉麗群實(shí)施日期:從201*年1月10日起
已剝管產(chǎn)品送清洗前,返工庫文員必須先將單據(jù)錄入ERP系統(tǒng),在錄入單據(jù)時(shí),
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文件編號:版本/修改號第2頁A/1共4頁必須準(zhǔn)確選定客戶單位、產(chǎn)品型號、特殊參數(shù)、規(guī)格等。4、
成品返老產(chǎn)品由返工庫組長開出返工返修流轉(zhuǎn)單,并交返工庫文員將單據(jù)錄入
ERP系統(tǒng),在錄入時(shí),必須準(zhǔn)確選定客戶單位、產(chǎn)品型號、特殊參數(shù)、規(guī)格等。5、
各工序文員需對照產(chǎn)品工藝流轉(zhuǎn)單,將產(chǎn)品批號摘錄到產(chǎn)品轉(zhuǎn)序記錄表中,要
求字跡工整、清晰,并在產(chǎn)品工藝流轉(zhuǎn)單相應(yīng)工序文員一欄中加蓋文員印章,將單據(jù)輸入ERP系統(tǒng)時(shí),應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確,并確保ERP系統(tǒng)單據(jù)與手抄單據(jù)一致。6、7、
工序文員單據(jù)審核后,必須復(fù)核流轉(zhuǎn)單上的單據(jù)編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等。產(chǎn)品出現(xiàn)異常:1)數(shù)量有增、有減時(shí),需及時(shí)在速達(dá)ERP系統(tǒng)中修改,并在
備注中注明其原因。2)工序產(chǎn)品出現(xiàn)混規(guī)、產(chǎn)品出現(xiàn)換殼、產(chǎn)品出現(xiàn)降級時(shí),產(chǎn)品需送返工庫降級剝管時(shí),工序組長需將品管批示的品質(zhì)異常單交工序文員進(jìn)行對照進(jìn)行單據(jù)中止(無品質(zhì)異常單不允許中止),并在備注中注明其原因。3)其它產(chǎn)品異常,如產(chǎn)品返清洗、返外觀時(shí),工序組長需將此單交工序文員在E3系統(tǒng)備注中注明其原因,單據(jù)不允許中止。4)產(chǎn)品在工序出現(xiàn)返測、返老,工序組長需將此單交工序文員在ERP系統(tǒng)備注中注明其原因,并中此本工序計(jì)劃單據(jù),同時(shí)做好下一工序的計(jì)劃單。8、9、
遇到單據(jù)有疑問時(shí),要及時(shí)收回產(chǎn)品工藝流轉(zhuǎn)單,查實(shí)后再流轉(zhuǎn)。
每3小時(shí)對速達(dá)系統(tǒng)進(jìn)行檢查,對漏單、錯(cuò)單、未審核、未中止的單據(jù)及時(shí)更
正。
10、如發(fā)現(xiàn)前道工序漏單,必須通知上道工序補(bǔ)單或自行補(bǔ)單。
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文件編號:版本/修改號第3頁A/1共4頁11、必須遵循“有物才有單、無單不流轉(zhuǎn)、流轉(zhuǎn)單必蓋章”概念,嚴(yán)禁未看見實(shí)物做完工單或做中止單。
12、做單必須有依據(jù),產(chǎn)品流轉(zhuǎn)時(shí)必須加蓋文員印章。13、產(chǎn)品必須在指定通道上流轉(zhuǎn),防止漏單。三、ERP系統(tǒng)管理權(quán)限:
1、嚴(yán)禁在ERP系統(tǒng)中隨意更改各種數(shù)據(jù)。
2、非工序?qū)V莆膯T,嚴(yán)禁在ERP系統(tǒng)中做產(chǎn)品任何單據(jù)。3、工序?qū)V莆膯T必須人離機(jī)關(guān)。
4、產(chǎn)品工藝流轉(zhuǎn)單未蓋文員章,產(chǎn)品不允許流轉(zhuǎn)。
5、嚴(yán)禁隨意中止ERP系統(tǒng)中的產(chǎn)品單據(jù)(除上序7條2點(diǎn)外),單據(jù)中此經(jīng)審
批,審批流程:由工序班長、主管提出申請(并發(fā)電子檔一份至杜敬主管內(nèi)網(wǎng),存檔)物流主管查實(shí)確認(rèn)熊總審批(有熊總指令)工序文員方可中此單據(jù)。
四、ERP系統(tǒng)管理考核制度:1、
流轉(zhuǎn)單分批號字跡模糊,影響后道工序產(chǎn)品正常流轉(zhuǎn),每投訴一次對其當(dāng)
班釘卷責(zé)任文員罰款5元/單。2、
發(fā)現(xiàn)釘卷工序文員單號重復(fù)、型號規(guī)格不一的單據(jù),經(jīng)查實(shí),對其責(zé)任人
罰款5元/單。3、
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對工序合批產(chǎn)品,工序文員未注明“合批去向”,對其責(zé)任人罰款5元/單。
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文件編號:版本/修改號第4頁A/1共4頁4、5、
對未中止、未審核、單據(jù)編號錯(cuò)誤的單據(jù),對責(zé)任文員罰款5元/單。與三車間往來產(chǎn)品需及時(shí)入ERP系統(tǒng)(包括待測、待分選、成型、返老等),
發(fā)現(xiàn)漏單對責(zé)任人罰款5元/單,未交文員錄單的,對責(zé)任人轉(zhuǎn)運(yùn)員罰款5元/單。6、7、
對漏單、私自做完工單、中止單對其責(zé)任人罰款10元/單。
未經(jīng)物流主管同意,嚴(yán)禁提前做單、更改數(shù)據(jù)、日期等,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),罰款
10元/單。8、
產(chǎn)品工藝流轉(zhuǎn)單未蓋文員印章,產(chǎn)品嚴(yán)禁流轉(zhuǎn),如出現(xiàn)流轉(zhuǎn),對責(zé)任轉(zhuǎn)運(yùn)
員罰款10元/單。9、
開單錯(cuò)誤,輸單不準(zhǔn)確的,對責(zé)任文員罰款5元/單。
10、月盤底不準(zhǔn)確,導(dǎo)致單據(jù)中止,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),對責(zé)任盤底人員罰款5元/單。
批準(zhǔn):審核:擬制:劉麗群實(shí)施日期:從201*年1月10日起
擴(kuò)展閱讀:ERP系統(tǒng)操作管理規(guī)定
第1章1.0中山市東皇首飾有限公司ERP系統(tǒng)操作管理規(guī)定編號:WK-ERP-201*-001版本修訂狀態(tài)頁次A01/6ERP的應(yīng)用,是一個(gè)軟件功能特點(diǎn)與企業(yè)業(yè)務(wù)性質(zhì)統(tǒng)一的過程,相互的適宜才能使系統(tǒng)達(dá)到預(yù)期的效果。在實(shí)施和使用的過程中,逐步規(guī)范ERP的使用并建立相關(guān)制度維護(hù)是關(guān)鍵性的,決定著系統(tǒng)規(guī)范管理的效果。在系統(tǒng)運(yùn)行和維護(hù)方面,公司可制定的相關(guān)制度如《電腦設(shè)備維修管理制度》、《系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理制度》、《系統(tǒng)操作管理制度》、《信息化聯(lián)絡(luò)員制度》、《ERP項(xiàng)目聯(lián)絡(luò)員制度》、《ERP檔案管理制度》、《ERP系統(tǒng)操作規(guī)范》、《ERP操作人員崗位責(zé)任制》等。ERP系統(tǒng)操作規(guī)范ERP系統(tǒng)是一種非常規(guī)范化和條理化的管理方法,任何崗位的任何人在任何時(shí)刻都必須遵守統(tǒng)一的原則和規(guī)范去工作,絕不容許各行其事。因此,企業(yè)必須結(jié)合自身的具體情況,制定一套符合企業(yè)自身具體工作準(zhǔn)則和工作規(guī)程。(系統(tǒng)的幫助模塊包含自定義功能實(shí)現(xiàn)企業(yè)完成自身的工作準(zhǔn)則和工作規(guī)程,并供操作人員隨時(shí)查閱)。總則1.0、目的規(guī)范系統(tǒng)工作流程、明確責(zé)任、保證ERP系統(tǒng)的順利運(yùn)行!2.0、適用范圍適用于中山市東皇首飾有限公司!3.0、定義3.1、ERP:(EnterpriseResourcePlanning)ERP是建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上,利用現(xiàn)代企業(yè)的先進(jìn)管理思想、全面地集成了企業(yè)所有資源信息,為企業(yè)提供決策、計(jì)劃、控制與經(jīng)營業(yè)績評估的全方位和系統(tǒng)化的管理平臺,簡稱企業(yè)資源計(jì)劃。4.0、職責(zé)4.1、項(xiàng)目經(jīng)理:全面督導(dǎo)、指導(dǎo)和管理系統(tǒng),確保系統(tǒng)順利運(yùn)行。4.2、網(wǎng)絡(luò)管理員:對系統(tǒng)硬件和軟件的維護(hù)安裝,保證系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)工作正常。4.3、系統(tǒng)管理員:負(fù)責(zé)軟件所有公共參數(shù)的設(shè)置修改、月末結(jié)帳、以及培訓(xùn)系統(tǒng)操作、解決系統(tǒng)操作過程中出現(xiàn)的問題。4.4、操作用戶:及時(shí)、正確地操作系統(tǒng),確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。5.0、內(nèi)容5.1、系統(tǒng)站點(diǎn)管理5.1.1、每個(gè)站點(diǎn)由專人管理,業(yè)務(wù)上面的操作只允許一個(gè)人具有編輯功能,其他人只有查詢作用。5.1.2、系統(tǒng)管理處建立一份《站點(diǎn)分布管理表》,(由工程師提供)。5.2、軟件安裝與授予用戶權(quán)限:5.2.1、部門需安裝ERP系統(tǒng)軟件,首先填寫一份《ERP軟件安裝申請表》,經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn),并且項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)申請表內(nèi)容,決定安裝模塊管理以及操作權(quán)限,然后交付給網(wǎng)絡(luò)管理員進(jìn)行軟件安裝;5.2.2、項(xiàng)目經(jīng)理同時(shí)將相關(guān)人員資料錄入至《ERP系統(tǒng)操作員權(quán)限一覽表》里面,如有權(quán)限變更,各部門需通過《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》進(jìn)行變更處理。5.3、系統(tǒng)日常操作維護(hù):5.3.1、嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作、不做違規(guī)業(yè)務(wù)。5.3.2、保證自己密碼不泄露,定期性更改密碼,所有密碼由項(xiàng)目經(jīng)理統(tǒng)一管理。5.3.3、如果由于各種原因,不能上班的時(shí)間超過一天,需要事先把自己未處理的原始單據(jù)填寫《交接單》給項(xiàng)目經(jīng)理,《交接單》必須書寫詳細(xì),由項(xiàng)目經(jīng)理另派相關(guān)指定人員接手工作。5.3.4、業(yè)務(wù)單據(jù)需及時(shí)錄入,業(yè)務(wù)操作完畢或離開座位及時(shí)關(guān)閉窗口。5.3.5、凡有違反以上所規(guī)定的操作者,造成系統(tǒng)業(yè)務(wù)不能正常操作者,將處予10-30元的處罰。5.4、系統(tǒng)業(yè)務(wù)操作管理規(guī)定:5.4.1、權(quán)限管理1)用有ERP系統(tǒng)劃分不同模塊受權(quán)分級管理,其目的是明確工作職責(zé)、劃分工作權(quán)限及范圍,實(shí)施更專業(yè)的管理;2)系統(tǒng)權(quán)限的分配由系統(tǒng)主管和系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé),系統(tǒng)權(quán)限一經(jīng)設(shè)定后不可隨意變更。如需變更使用權(quán)限,必須向主管部門提出申請,經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意、報(bào)系統(tǒng)主管核準(zhǔn)方可變更,未經(jīng)批準(zhǔn)不可隨意變更。3)未能達(dá)成權(quán)限更改協(xié)議,可申請總經(jīng)理室仲裁。5.4.2、系統(tǒng)編碼管理規(guī)定1)系統(tǒng)編碼是根據(jù)公司實(shí)際工作的需要,綜合分析各種需求的前提下制定的編碼規(guī)則,系統(tǒng)的編碼包括:客戶編碼、供應(yīng)商編碼、原材料編碼、半成品編碼、產(chǎn)成品編碼、委外加工材料編碼。2)系統(tǒng)編碼規(guī)則:采用阿拉伯?dāng)?shù)據(jù)編寫、客戶、供應(yīng)商6位編碼,存貨11位編碼,編碼不得重復(fù)使用,不得同一種物料有二個(gè)編碼。3)系統(tǒng)編碼為公司共用資源,未經(jīng)批準(zhǔn)不可隨意更改。如編碼不適合管理需要,需要更改時(shí),由需求部門或負(fù)責(zé)人員提出申請報(bào)系統(tǒng)主管,經(jīng)系統(tǒng)主管得相關(guān)人員同意方可改,如有一方不同意,則不能擅自改動(dòng)。4)系統(tǒng)編碼的日常維護(hù)由功能模塊操作人員自行維護(hù),在編碼時(shí)要遵守以上編碼規(guī)則。例如:客戶編碼為100001,即可在100001、100002……199999不重復(fù)編碼。注明:以上都必須建立規(guī)范的編碼規(guī)則文件進(jìn)行管控。5.4.3、電子文檔管理規(guī)定1)系統(tǒng)中各種參數(shù)的設(shè)置任何人不可隨意改動(dòng),如需改動(dòng),由需求部門或負(fù)責(zé)人員提出申請報(bào)系統(tǒng)主管,經(jīng)系統(tǒng)主管得相關(guān)人員同意方可改,如有一方不同意,則不能擅自改動(dòng)。2)系統(tǒng)文件天關(guān)機(jī)前,要求系統(tǒng)管理員備份一次。每月系統(tǒng)結(jié)賬后,系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)員將本月系統(tǒng)文件備份,并刻錄光盤。光盤由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)存檔。3)總經(jīng)理室可查閱全部系統(tǒng)資料,其他人員可查閱所轄范圍的資料,如需查閱其他部門資料,需經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意方可查閱。4)系統(tǒng)資料屬公司機(jī)密文件,未經(jīng)總經(jīng)理同意任何人不可向外提供。如有違犯者按公司《員工獎(jiǎng)懲制度》規(guī)定處理。5.4.4、模抉管理總賬1)總賬用戶、財(cái)務(wù)部使用并負(fù)責(zé)維護(hù),由財(cái)務(wù)主管監(jiān)督。2)填制、審核、記賬、打印憑證、憑證裝訂、紙制憑證的管理歸檔,由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人安排完成。3)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人每月10日前安排結(jié)賬、出報(bào)表。5.4.5、模塊管理應(yīng)收賬款1)應(yīng)收賬款由財(cái)務(wù)部專人使用并負(fù)責(zé)維護(hù),通過銷售管理模塊提供財(cái)務(wù)部作應(yīng)收賬款所需的資料。2)銷售管理模塊新增客戶檔案必須在各業(yè)務(wù)小組賬套內(nèi)新增,新增檔案要求內(nèi)容完整,如客戶編號、客戶全稱、聯(lián)系人、電話、傳真、詳細(xì)地址、所屬業(yè)務(wù)員小組及主營業(yè)務(wù)員。3)新客戶,在下生產(chǎn)工程單、開送貨單、收款之前,必須按要求先填寫客戶檔案,否則,系統(tǒng)拒絕操作。4)銷售管理模塊開具的各種單據(jù)一定要按照系統(tǒng)要求嚴(yán)格執(zhí)行(開具單據(jù)要求在銷售管理模塊作詳細(xì)說明),如不按規(guī)定開單出現(xiàn)錯(cuò)誤,本著“誰開單誰負(fù)責(zé)修正”的原則,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,要求在當(dāng)天修正完畢。5)銷售管理模塊開具的各種單據(jù)要求當(dāng)天處理完畢(包括需打印的),打印出的各種單據(jù)要求在三天內(nèi)返回到相關(guān)部門。6)月3日下班前向財(cái)務(wù)部交齊上月的送貨單、退貨單、樣品單等,同時(shí)出納員開具已到賬款項(xiàng)收據(jù)。7)每月4日前會計(jì)向銷售人員提供應(yīng)收賬款明細(xì)賬對賬初稿,5日前將核對后的應(yīng)收賬款對賬明細(xì)交給財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部6日前將正確的應(yīng)收賬款明細(xì)表及相關(guān)的報(bào)表報(bào)送銷售人員。8)7日前應(yīng)收賬款管理模抉結(jié)賬。5.4.6、模塊管理應(yīng)付賬款1)應(yīng)付賬款由財(cái)務(wù)部專人使用并負(fù)責(zé)維護(hù),通過采購管理、存貨核算模塊提供財(cái)務(wù)部作應(yīng)付賬款所需的資料。2)采購管理模塊新增供應(yīng)商檔案必須按規(guī)定材料類別劃分,新增檔案要求內(nèi)容完整,如供應(yīng)商編號、供應(yīng)商全稱、采購員、供應(yīng)商聯(lián)系人、電話、傳真及詳細(xì)地址。3)新供應(yīng)商,在下生產(chǎn)工程單、開入倉單、付款之前,必須按要求先填寫供應(yīng)商檔案。否則,系統(tǒng)拒絕操作。4)采購管理模塊開具的各種單據(jù)一定要按照系統(tǒng)要求嚴(yán)格執(zhí)行(開具單據(jù)要求在采購管理模塊作詳細(xì)說明),如不按規(guī)定開單出現(xiàn)錯(cuò)誤,本著“誰開單誰負(fù)責(zé)修正”的原則,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,要求在當(dāng)天修正完畢。5)采購訂單的原材料單價(jià)、數(shù)量、品名必須與材料入倉單一致,如有不一致采購人員要及時(shí)改正。6)開具的原材料入倉單、退貨單要按照系統(tǒng)要求執(zhí)行(開具單據(jù)要求在存貨管理模塊作詳細(xì)說明),入倉單和退貨單以單據(jù)日期為準(zhǔn)3天內(nèi)上交財(cái)務(wù)部,單據(jù)不可跨月。7)采購員應(yīng)要求供應(yīng)商每月5日前將對賬單傳到財(cái)務(wù)部,如5日前不能對賬,本月貨款將推遲支付,7日財(cái)務(wù)部處理完全部應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)。8)現(xiàn)款購物設(shè)立一個(gè)現(xiàn)款購物供應(yīng)商,并給予編碼,購進(jìn)貨物均通過應(yīng)付賬款核算,同時(shí)作付款業(yè)務(wù)。5.4.7、模塊管理銷售管理1)銷售管理模塊由銷售部、財(cái)務(wù)部專人使用,由銷售部管理與維護(hù),由銷售主管監(jiān)督。2)凡與客戶有業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),首先增加客戶檔案,按照系統(tǒng)建立檔案規(guī)則編寫客戶編碼,客戶全稱、簡稱、聯(lián)系人、客戶電話、傳真、詳細(xì)地址、所屬業(yè)務(wù)員小組及主營業(yè)務(wù)負(fù)(聯(lián)系人、客戶電話、傳真及詳細(xì)地址),檔案一經(jīng)輸入確認(rèn),不可隨意改動(dòng),并保持年度內(nèi)不變。3)銷售人員在下生產(chǎn)工程單時(shí),必須輸入客戶編碼、銷售部門、業(yè)務(wù)員、訂單日期、存貨編碼、數(shù)量、交貨日期、如有特殊要求的需在訂單要求欄中注明。如訂單輸入錯(cuò)誤,可在系統(tǒng)中更改,在紙制生產(chǎn)工程單上更改無效。如系統(tǒng)生產(chǎn)工程單無法更改,可先作廢后再重新輸入。更改生產(chǎn)工程單對其他部門產(chǎn)生影響的要主動(dòng)協(xié)商處理。4)銷售人員在填寫送貨單時(shí),必須輸入客戶編碼、銷售部門、聯(lián)系人、銷售類型(國、國外、退貨),匯率、稅率、生產(chǎn)批號(和生產(chǎn)工程編號一致),存貨編碼、數(shù)量、單價(jià)、退補(bǔ)標(biāo)志選擇“正常”。5)發(fā)生稅金、運(yùn)費(fèi)、返利、調(diào)賬(調(diào)金額)調(diào)整時(shí),調(diào)增用送貨單,調(diào)減用送貨單,銷售類型選擇“其他”,其他填寫同上一樣操作。6)送貨單開錯(cuò)單價(jià)時(shí),應(yīng)按產(chǎn)品規(guī)格(分別)填寫應(yīng)調(diào)整的單價(jià),銷售類型選擇“其他”,其他填寫方法不變。7)送貨單一經(jīng)確認(rèn)不可隨意刪除、更改,如必須刪除、更改首先要記送貨單編號及刪除、更改原因,并于月末將刪除、更改的送貨單編號交財(cái)務(wù)部核對。8)送貨單等填寫后,銷售人員自行核對、主管復(fù)審,財(cái)務(wù)部審核后并負(fù)責(zé)打印一式五聯(lián)送貨單。送貨單等填寫后,要求當(dāng)天處理完送、退貨等業(yè)務(wù),否則將影響存貨數(shù)量。如開單后卻實(shí)因某種原因不能出貨,可申請暫存?zhèn)}庫二天(從開單之日算起)。9)開具的送、退貨單等要求3天內(nèi)返回財(cái)務(wù)部,其他與財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)交接相交關(guān)系參見《應(yīng)收賬款條例》。5.4.8、模塊管理庫存管理1)庫存管理模塊由PMC部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部使用,由PMC部負(fù)責(zé)管理與維護(hù),由PMC主管監(jiān)督。2)PMC部要隨時(shí)對系統(tǒng)中的BOM資料進(jìn)行修改、增加等。3)庫存管理的各種單據(jù)由PMC部輸入,單據(jù)包括:產(chǎn)成品入庫單、材料出庫單、采購入庫單、調(diào)撥單等。4)PMC部填寫入庫單、出庫單、退貨、調(diào)撥單據(jù)時(shí),必須填寫入庫類別、生產(chǎn)批號、領(lǐng)用部門、倉庫名稱、入庫單號、供應(yīng)商名稱、廠商編碼、供應(yīng)商送貨單號、采購單號、存貨編碼、數(shù)量、單價(jià)。5)由PMC部安排專人核對單據(jù)的正確性、合理性進(jìn)行審查,當(dāng)天輸入的單據(jù)當(dāng)天審核完畢,有錯(cuò)誤的單據(jù)要求最遲第二天更改完畢,審核完畢的單據(jù)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,要求在當(dāng)天更正。6)當(dāng)天的單據(jù)最遲也要在第二天早上之前,按單據(jù)要求交到相關(guān)部門負(fù)責(zé)人手中。5.4.9、模塊管理存貨管理1)存貨管理模塊由財(cái)務(wù)部使用,并負(fù)責(zé)管理與維護(hù),由財(cái)務(wù)部主管監(jiān)督。2)存貨管理包括:原材料、自制半成品、在產(chǎn)產(chǎn)品、產(chǎn)成品。3)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核購進(jìn)的原材料、金(銀)件的正確性、合理性、合法性。審核無誤后,按系統(tǒng)要求記賬、制作憑證。如審核中發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤的單據(jù),要及時(shí)書面通知相關(guān)人員當(dāng)天內(nèi)更改完畢,如系統(tǒng)功能暫時(shí)達(dá)不到的項(xiàng)目,如:金額方面由財(cái)務(wù)部協(xié)調(diào)處理,數(shù)量方面由PMC部相關(guān)人員協(xié)調(diào)處理。4)購進(jìn)的材料要求每三天記賬一次,有特殊情況可與相關(guān)人員協(xié)商解決。如記賬后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,由記賬人員組織協(xié)調(diào)解決,并要求在發(fā)現(xiàn)的當(dāng)天處理完畢。5)財(cái)務(wù)部成本員負(fù)責(zé)審核原材料、自制半成品、金(銀)、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品發(fā)出的正確性、合理性、合法性,同時(shí)審核外委加工、自制半成品、產(chǎn)成品入倉的正確性、合理性、合法性。如在審核過程中發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,必須通知相關(guān)部門或人員及時(shí)更改(兩天之內(nèi))。6)由成本員負(fù)責(zé)審核的內(nèi)容要求三天記賬一次,有特殊情況可與相關(guān)人員協(xié)商解決,相關(guān)人員必須在指定時(shí)間配合完成。如記賬后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,由記賬人員組織協(xié)調(diào)解決,并要求在發(fā)現(xiàn)的當(dāng)天處理完畢。5.4.10、模塊管理采購管理1)采購管理模塊由采購部、PMC部、財(cái)務(wù)部設(shè)專人使用,由采購部負(fù)責(zé)管理和維護(hù),由采購主管監(jiān)督。2)凡與供應(yīng)商有業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí),首先增加供應(yīng)商檔案,按照系統(tǒng)規(guī)則建立檔案:編寫供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商全稱、簡稱、采購員、聯(lián)系人、供應(yīng)商電話、傳真及詳細(xì)地址,檔案一經(jīng)輸入確認(rèn),不可隨意改動(dòng),并保持年度內(nèi)不變。3)采購人員在下采購?fù)ㄖ獑螘r(shí),必須輸入供應(yīng)商編碼、業(yè)務(wù)員、訂單日期、存貨編碼、數(shù)量、交貨日期,如有特殊要求的必須在訂單要求欄中注明。如訂單輸入錯(cuò)誤,可在系統(tǒng)中進(jìn)行更改,在紙制生產(chǎn)工程單上更改無效。如系統(tǒng)生產(chǎn)工程單無法更改,可先作廢后再重新輸入。更改生產(chǎn)工程單對其他部門有影響的要自動(dòng)協(xié)調(diào)處理。4)采購訂單的正確性、完整性由采購部自行審核,當(dāng)天的訂單要求當(dāng)天審核完畢,要求訂單容和采購入庫單內(nèi)容一致。5)采購入倉單要求從單據(jù)入倉日期為準(zhǔn),三天內(nèi)返到財(cái)務(wù)部。6)外委加工按調(diào)撥制作,加工費(fèi)用由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)分配。6.0、流程圖:由ERP工程師提供7.0、表單:見上有涉及描述的表格(略)本制度報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后實(shí)行?偨(jīng)理ERP系統(tǒng)操作管理規(guī)定(面試版)(范圍:供應(yīng)鏈+財(cái)務(wù))中山市東皇首飾有限公司
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