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固定資產(chǎn)清查盤點工作實施辦法

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固定資產(chǎn)清查盤點工作實施辦法

固定資產(chǎn)清查盤點工作實施辦法

一、固定資產(chǎn)清查盤點的范圍

1、基準(zhǔn)日:201*年12月31日。

2、所有權(quán)屬于學(xué)校由各單位(指處級單位,下同)占有、使用的所有固定資產(chǎn);長期(2年以上)存放于我校、所有權(quán)屬于校外且由我校使用的固定資產(chǎn),在進(jìn)行清查盤點時須單獨說明,并提供相關(guān)依據(jù)。

二、清查工作的責(zé)任分工

根據(jù)我校實際情況,我校固定資產(chǎn)清查分四個專項工作組進(jìn)行,各專項工作組負(fù)責(zé)組織清查固定資產(chǎn)的職責(zé)分工如下:(一)儀器設(shè)備清查專項工作組

1.主要內(nèi)容:組織教育部固定資產(chǎn)分類表中儀器儀表、機(jī)電設(shè)備(不包括交通運輸車輛)、交通運輸設(shè)備、電子設(shè)備、印刷設(shè)備、衛(wèi)生醫(yī)療器械、文體設(shè)備、標(biāo)本模型、工具量具和器皿的清查;檢查大型(貴重)儀器設(shè)備資料(說明書)、附件的完好情況并另附說明,盤盈、盤虧原因分析。2.提供資料:儀器設(shè)備入賬清單(電子版)編表說明

用于各單位清查盤點填制表格:儀器設(shè)備清查盤點表-有賬無物

儀器設(shè)備清查盤點表-有物無賬

(二)房屋土地清查專項工作組

1、主要內(nèi)容:組織開展全校范圍內(nèi)的房地產(chǎn)等的清查,盤盈、盤虧原因分析。2、提供資料:入賬清單,分類代碼,編表說明。

用于清查盤點填制表格:地產(chǎn)清查表、房產(chǎn)及構(gòu)筑物清查盤點表。(三)、家具及用具清查專項工作組

1、主要內(nèi)容:組織開展全校范圍內(nèi)的家具及用具等清查,盤盈、盤虧原因分析。

201*-7-10Page1of2、提供資料:入賬家具用具清單,分類代碼,編表說明。盤盈、盤虧原因分析。

用于清查盤點填制表格:家具用具及其它清查盤點表。

(四)圖書資料及文物陳列品清查專項工作組

1、主要內(nèi)容:組織開展全校圖書、資料、電子文獻(xiàn)、文物陳列品的清查工作。2、提供資料:入賬圖書明細(xì)表,分類代碼編表說明

用于各單位清查盤點填制表格:圖書文物及陳列品清查盤點表-有賬無物

圖書文物及陳列品清查盤點表-有物無賬

固定資產(chǎn)的具體盤點、核對本著“誰保管(使用),誰負(fù)責(zé)清查盤點”的原則,由各處單位負(fù)責(zé)實施,各專項工作組分組指導(dǎo)匯總。

三、固定資產(chǎn)清查盤點工作的方法和程序

1、辦公室向各專項工作組提供清查表格、清單等清查資料,各專項工作組向各單位提供用于清查盤點核對的入賬固定資產(chǎn)明細(xì)表(下稱清單)、需要填報的清查盤點表、編表說明以及相關(guān)資料;清查盤點表電子版表樣是各清查盤點單位錄入清查盤點數(shù)據(jù)的基本格式,請各單位在后勤與國有資產(chǎn)管理處網(wǎng)頁上自行下載,注意:請勿修改下載的報表格式、類型。2、各清查盤點單位要按照專項組的要求,組織開展全面的清查盤點工作。(1)在實物盤點過程中,應(yīng)采用“以賬對物、以物對賬”的核對方法核

對、盤點固定資產(chǎn)。對賬實相符的資產(chǎn),清查單位直接在入賬清單上打勾;對有物無賬的資產(chǎn),清查單位在“有物無賬”盤點表上填列,其金額按相同(或類似)資產(chǎn)估價填列,并在備注欄注明“估價”;對有賬無物的資產(chǎn),清查單位在“有賬無物”盤點表上填列,并另寫情況說明。對清單中固定資產(chǎn)信息不全或存在錯誤的,要根據(jù)清查結(jié)果進(jìn)行補(bǔ)充、修改、完善。(2)對于在校外存放的所有權(quán)屬于我校的固定資產(chǎn)由歸口管理部門編制

資產(chǎn)項目清單,具備實地清點條件的各單位需派出工作人員進(jìn)行現(xiàn)場清點,無法進(jìn)行現(xiàn)場清點的,應(yīng)通過發(fā)函等方式由校外單位對資產(chǎn)項目及數(shù)量予以確認(rèn)。

201*-7-10Page2of(3)對于外單位長期(超過2年)存放我校,由我校使用的固定資產(chǎn),

使用單位應(yīng)在清查表中單獨注明,說明外單位名稱,存放原因。3、各單位在此次盤點工作中需報送以下材料:

(1)3月29日,各單位將本單位參加資產(chǎn)清查盤點工作小組人員的名單

及分工、聯(lián)系電話(紙質(zhì)或電子郵件)上報給校資產(chǎn)清查辦公室。聯(lián)系電話:6668364電子郵箱:gzcglk@aust.edu.cn

(2)4月15日前,各清查盤點單位清查盤點表(包括電子版)、有賬無

物固定資產(chǎn)的文字說明材料,將加蓋單位公章,有單位負(fù)責(zé)人、填表人等簽字的清查盤點報表、文字說明材料報給各專項組。四、重要項目清查損溢證據(jù)要求(一)固定資產(chǎn)損溢應(yīng)提供的證據(jù):1、盤盈的固定資產(chǎn)應(yīng)提供證據(jù):

(1)固定資產(chǎn)盤點表(包括盤盈的數(shù)量、金額等);(2)保管人對于盤盈情況的說明;

(3)盤盈固定資產(chǎn)的價值確定依據(jù)(同類固定資產(chǎn)的市場價格、類似資的

購買合同、發(fā)票或竣工決算資料);

(4)單項或批量數(shù)額較大的固定資產(chǎn)的盤盈,單位難以取得價值確認(rèn)依據(jù)

的,應(yīng)委托社會中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行資產(chǎn)評估,出具評估報告。2、盤虧的固定資產(chǎn)應(yīng)提供證據(jù):(1)固定資產(chǎn)清查盤點表;

(2)盤虧情況說明(單項金額較大或重要的固定資產(chǎn)盤虧,單位有關(guān)部門

要逐項做出專項說明,由社會中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行職業(yè)推斷和客觀評判后具經(jīng)濟(jì)鑒證證明);

(3)社會中介機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)鑒證證明;(4)單位內(nèi)部有關(guān)審批文件等。3、報廢、毀損的固定資產(chǎn)應(yīng)提供證據(jù):(1)有關(guān)部門出具的報廢、毀壞證明;

201*-7-10Page3of(2)單項或批量金額較大的固定資產(chǎn)報廢、毀損,按學(xué)校有關(guān)規(guī)定處理;(3)不可抗力原因(自然災(zāi)害、意外事故)造成固定資產(chǎn)毀損、報廢的,

應(yīng)有相關(guān)職能部門出具的鑒定報告。如消防部門出具受災(zāi)證明;公安部門出具的事故現(xiàn)場處理報告、車輛報損證明;房管部門的房屋拆除證明;鍋爐、電梯等安檢部門的檢驗報告等;(4)涉及索賠的,應(yīng)有理賠情況說明。4、被盜的固定資產(chǎn)應(yīng)提供證據(jù)

(1)向公安機(jī)關(guān)的報案記錄,公安機(jī)關(guān)立案、破案和結(jié)案的證明材料;(2)單位內(nèi)部有關(guān)核批文件;(3)涉及索賠的,應(yīng)有理賠情況說明。

201*年3月26日

201*-7-10Page4of

擴(kuò)展閱讀:固定資產(chǎn)清查盤點工作實施方案

關(guān)于年度固定資產(chǎn)清查盤點工作

實施方案的通知

各部門:

為更準(zhǔn)確的反映有限公司當(dāng)前的資產(chǎn)狀況、調(diào)整帳務(wù),做到帳實相符,實現(xiàn)資產(chǎn)規(guī)范化管理,本次盤點需各部門密切配合,將本次盤點工作圓滿完成。具體工作安排如下:

本次盤點分兩個階段進(jìn)行:

一、第一階段

盤點時間

201*年11月21日至201*年11月30日

盤點范圍

財務(wù)入帳日期基準(zhǔn)于201*年10月31日、所有權(quán)屬于有限公司占有、使用的所有固定資產(chǎn)。

盤點工作的方法和程序

第一階段安排于11月21日開始,先全面初盤一次,財務(wù)部向各部門的資產(chǎn)管理員提供入帳日期基準(zhǔn)于201*年10月31日的用于清查盤點核對的固定資產(chǎn)清單、需要填報的清查盤點表等相關(guān)資料。各部門資產(chǎn)管理員先自行全面初盤一次,盤點結(jié)束后,各部門資產(chǎn)管理員、部門負(fù)責(zé)人需在入帳固定資產(chǎn)清單、有物無帳固定資產(chǎn)盤點表、有賬無物固定資產(chǎn)盤點表及文字說明等材料上簽字(蓋章)并交財務(wù)部,以便于財務(wù)部對有變動的固定資產(chǎn)進(jìn)行帳務(wù)處理。

二、第二階段

盤點時間

201*年12月19日上午9:30~11:00;下午14:30~16:00201*年12月20日上午9:30~11:00;下午14:30~16:00201*年12月21日上午9:30~11:00;下午14:30~16:00

盤點范圍

財務(wù)入帳日期基準(zhǔn)于201*年12月15日、所有權(quán)屬于有限公司占有、使用的所有固定資產(chǎn)。

盤點工作的方法和程序

第二階段安排于201*年12月19日至201*年12月21日進(jìn)行,財務(wù)部會提前向各部門的資產(chǎn)管理員提供入帳日期基準(zhǔn)于201*年12月15日的用于清查盤點核對的固定資產(chǎn)清單、需要填報的清查盤點表等相關(guān)資料。屆時財務(wù)部資產(chǎn)清查組會參與監(jiān)盤,各部門資產(chǎn)管理員要配合財務(wù)部資產(chǎn)清查組的要求,組織開展全面的清查盤點工作。在實物盤點過程中,應(yīng)采用“以賬對物、以物對賬”的核對方法核對、盤點固定資產(chǎn)。對賬實相符的資產(chǎn),清查組直接在入賬清單上打勾,并在已核實的資產(chǎn)上貼上資產(chǎn)條形碼標(biāo)簽;對有物無賬的資產(chǎn),清查組在盤盈資產(chǎn)清單表上填列,其金額按相同(或類似)資產(chǎn)估價填列,并在備注欄注明“估價”;對有賬無物的資產(chǎn),清查組在盤虧資產(chǎn)清單表上填列,并另寫情況說明。對清單中固定資產(chǎn)信息不全或存在錯誤的,要根據(jù)清查結(jié)果進(jìn)行補(bǔ)充、修改、完善。

本次盤點要求資產(chǎn)清查組需用條碼槍對已貼上資產(chǎn)條形碼標(biāo)簽的固定資產(chǎn)進(jìn)行條形碼掃描,要求所有的標(biāo)簽都掃描一遍條形碼。

盤點全面結(jié)束后,各部門資產(chǎn)管理員、部門負(fù)責(zé)人需在入帳固定資產(chǎn)清單、有物無帳固定資產(chǎn)盤點表、有賬無物固定資產(chǎn)盤點表及文字說明等材料上簽字(蓋章)。

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