內(nèi)審質量審核總結報告
內(nèi)部審核總結報告
審核目的:為了全面檢查本公司質量環(huán)境管理體系的有效性、適用性和充分性,同時加以改進。審核范圍:本公司與質量環(huán)境管理體系有關的所有部門審核依據(jù):ISO9001:201*、ISO14001:201*及本公司質量環(huán)境手冊、程序文件及體系其他文件審核組成員:組長:審核日期:201*-3-28受審部門名稱及負責人:審核計劃實施情況總結:本次內(nèi)審安排在3月28日進行審核,主要針對公司內(nèi)審及管理評審進行進行審核。不合格項分布情況分析,不合格數(shù)量及嚴重程度:本次審核未發(fā)現(xiàn)不符合報告。存在的主要問題分析:由于體系剛剛建立,各內(nèi)審員和各部門人員對內(nèi)審及管理評審的程序的實際應用還有限,望后續(xù)能強化此方面的學習。對公司管理體系有效性、符合性結論及今后應改進的地方:公司管理體系在策劃方面比較完善,在執(zhí)行方面各相關部門也能按照此要求執(zhí)行,在效果方面需強化管理,今后需強化對部門的培訓,并著重跟蹤體系運行的效果改進,達到公司質量環(huán)境管理水平的提升。結論:經(jīng)此次內(nèi)部審核評審公司管理體系運行基本正常,符合公司管理實際情況。同時,各部門在體系的運行上重視度較高,為體系的有效運行奠定了基礎。總體來看,體系是符合標準要求的,在充分性、有效性和適宜性方面都能滿足公司要求及法律法規(guī)要求。編制/日期:審核/日期:批準/日期:
擴展閱讀:內(nèi)審質量審核總結報告
內(nèi)部審核總結報告
審核目的:為了全面檢查本公司質量環(huán)境管理體系的有效性、適用性和充分性,同時加以改進。審核范圍:本公司與質量環(huán)境管理體系有關的所有部門審核依據(jù):ISO9001:201*及本公司質量環(huán)境手冊、程序文件及體系其他文件審核組成員:雷建袁玉湖組長:雷建審核日期:201*-3-28受審部門名稱及負責人:雷建袁玉湖張浩劉姝曾英審核計劃實施情況總結:本次內(nèi)審安排在3月28日進行審核,主要針對公司內(nèi)審及管理評審進行進行審核。不合格項分布情況分析,不合格數(shù)量及嚴重程度:本次審核未發(fā)現(xiàn)不符合報告。存在的主要問題分析:由于體系剛剛建立,各內(nèi)審員和各部門人員對內(nèi)審及管理評審的程序的實際應用還有限,望后續(xù)能強化此方面的學習。對公司管理體系有效性、符合性結論及今后應改進的地方:公司管理體系在策劃方面比較完善,在執(zhí)行方面各相關部門也能按照此要求執(zhí)行,在效果方面需強化管理,今后需強化對部門的培訓,并著重跟蹤體系運行的效果改進,達到公司質量環(huán)境管理水平的提升。結論:經(jīng)此次內(nèi)部審核評審公司管理體系運行基本正常,符合公司管理實際情況。同時,各部門在體系的運行上重視度較高,為體系的有效運行奠定了基礎?傮w來看,體系是符合標準要求的,在充分性、有效性和適宜性方面都能滿足公司要求及法律法規(guī)要求。編制/日期:201*-3-20審核/日期:201*-3-28批準/日期:201*-3-
友情提示:本文中關于《內(nèi)審質量審核總結報告》給出的范例僅供您參考拓展思維使用,內(nèi)審質量審核總結報告:該篇文章建議您自主創(chuàng)作。
來源:網(wǎng)絡整理 免責聲明:本文僅限學習分享,如產(chǎn)生版權問題,請聯(lián)系我們及時刪除。