稽核年度工作總結(jié).111doc
****年度工作總結(jié)
****稽核審計部
****年,****稽核審計部在聯(lián)社黨委、****省聯(lián)社和****銀監(jiān)部門的領(lǐng)導下,認真貫徹執(zhí)行國家農(nóng)村金融方針政策,始終堅持“合法經(jīng)營、加快發(fā)展、控險防案”這個主題,緊緊圍繞“資金上規(guī)模、競爭上實力、效益上臺階、管理上水平、服務(wù)上檔次”目標,堅持服務(wù)與指導相協(xié)調(diào),管理與監(jiān)督相統(tǒng)一,懲治與教育相結(jié)合的原則,突出稽核工作重點,加大了稽核工作力度,促進了****農(nóng)村信用社的健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展,基本上完成了全年稽核工作任務(wù),現(xiàn)就我部****年所作的具體工作做如下匯報:
一、加強了制度建設(shè)
*****稽核審計部根據(jù)銀監(jiān)部門和上級行業(yè)管理部門有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本單位實際,建立了稽核工作崗位責任制,制定了****年度稽核工作計劃、專職稽核員包社辦法以及****稽核工作程序。
二、扎實開展了12項稽核檢查
(一)****年**月,在**開展了****年年終績效工資考核、決算真實性、****年新增不良貸款收回情況檢查;對****年**季度績效工資考核、***貸款考核、****評比等數(shù)據(jù)進行了核實。
(二)對****信用社原主任*****在管理方面存在的幾大違
規(guī)違紀問題進行收集整理與移交***處置。
(三)**月份,在全區(qū)開展了賬戶管理、大額資金匯劃、大額存單質(zhì)押業(yè)務(wù)、重要空白憑證管理等內(nèi)控檢查。在賬戶管理檢查中,對****所有對公存款賬戶逐一進行了上門核對。
(四)**月2日-**日期間,按照省聯(lián)社的文件精神,稽核審計部牽頭,聯(lián)合監(jiān)察保衛(wèi)部、財務(wù)管理部在全區(qū)開展了****年案件專項治理檢查。制定了案件專項治理檢查實施方案,檢查的主要內(nèi)容為各項業(yè)務(wù)制度和內(nèi)控制度的建設(shè)及執(zhí)行情況,特別是銀監(jiān)會防范操作風險十三條意見的落實情況。此次檢查就流程控制、業(yè)務(wù)操作、內(nèi)部監(jiān)督、案防措施等方面的問題下發(fā)整改
通知書**份,提出整改意見共**條,對***位違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的
臨柜人員給予了通報批評,并處罰款****萬元。
(五)*月6日-*月31日,配合信貸管理部門對****個農(nóng)村信用社(部)***年至****年4月末貸款發(fā)放情況,開展了一次全面的信貸管理專項檢查。同時,對各社原聯(lián)絡(luò)員未收回貸款函證情況的有效性進行了摸底。
(六)*月8日-*月16日,在全區(qū)營業(yè)網(wǎng)點開展了序時稽核檢查。對所轄網(wǎng)點在內(nèi)控管理、信貸資產(chǎn)、非信貸資產(chǎn)、負債業(yè)務(wù)及所有者權(quán)益、會計核算業(yè)務(wù)等方面的合規(guī)合法性、真實有效性及其風險狀況展開了全面檢查。共發(fā)出整改通知書**份,提出整改意見***條,按性質(zhì)整理出**項問題。此次檢查共收到整改回復**份,落實整改意見***條,并提出了稽核處理意見。
(七)*月底開始,按照省聯(lián)社的安排,在全區(qū)開展了“借名、假冒名貸款”專項整治活動,共排查清理出借名貸款**筆,金額**萬元;假冒名貸款**筆,金額**萬元,已建立臺賬,將按照“五個逐戶逐筆”的方式進行責任清收。
(八)*月底開始,按照銀監(jiān)部門和省聯(lián)社的要求,在**開展了深化“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動。制定了活動實施方案,對深化“執(zhí)行年”活動進行了周密的部署安排,各**按要求進行了自查,各部室相繼開展了內(nèi)控制度執(zhí)行力突查:對**萬元以上大額不良貸款逐筆進行了風險排查與催收;開展了“借名、假冒名貸款”專項整治活動;庫存現(xiàn)金、重要空白憑證的檢查,安全保衛(wèi)檢查等;狠抓了“防范操作風險13條”的落實。另外,還開展了案防知識培訓,由各****在**月10日-11日的***農(nóng)村信用社案防培訓班上進行授課,對內(nèi)控制度、案防知識、道德修養(yǎng)、財務(wù)管理等方面的知識進行了培訓與教育。
(九)*月12日-*月16日,以抵押物的合法性、合規(guī)性、真實性為重點,對全區(qū)的抵(質(zhì))押貸款特別是土地抵押貸款,逐社逐筆進行了風險排查與整改保全工作。
(十)11月14日-24日,對****的**個網(wǎng)點進行了現(xiàn)金與重要空白憑證管理的現(xiàn)場檢查,對發(fā)現(xiàn)的問題進行了現(xiàn)場整改、限期整改。
(十一)對***等***位離崗、離任人員逐一進行了審計,向銀監(jiān)、聯(lián)社人事等部門出具了經(jīng)濟責任審計報告;對***會計
主管的變動進行了現(xiàn)場監(jiān)交,對交接過程中發(fā)現(xiàn)的問題發(fā)出了整改通知。
(十二)對***財審會通過的裝飾裝修、日常維修等工程項目進行了審計,對超過審計權(quán)限的基建、裝修項目,配合辦事處進行了審計;部室按要求及時上報了各項統(tǒng)計數(shù)據(jù);按質(zhì)按量完成領(lǐng)導分配的其它日常工作。
三、認真開展了稽核問題的整改與跟蹤落實
為了使檢查不流行形式,使稽核檢查真正起到防弊糾錯的作用,我們對今年以來下基層社檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,都及時下發(fā)了整改通知書,建立了稽核問題整改落實臺賬,對被稽核審計單位上報的整改情況進行了后續(xù)檢查,使查出的問題真正得到了整改落實。同時對省聯(lián)社、銀監(jiān)部門組織對我聯(lián)社開展的稽核檢查,如:省聯(lián)社****年年終決算真實性檢查;****資金融通賬戶管理及****年新增不良貸款檢查、抵(質(zhì))押貸款檢查;**銀監(jiān)分局繼現(xiàn)場檢查的后續(xù)檢查;***預警系統(tǒng)報警的查處等等。我們一方面積極配合,認真做好接待工作;另一方面,按照各檢查組提出的整改意見,監(jiān)督各有關(guān)信用社(部)及時予以整改與回復。
至@@月末,我部累計發(fā)出整改通知**份,提出整改意見**條。其中:在信貸資產(chǎn)方面發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀問題**個,金額***.3萬元;財務(wù)收支方面發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題**個,金額***.4萬元;制度執(zhí)行方面發(fā)現(xiàn)違規(guī)次數(shù)**次,涉及***人;其它方面違規(guī)**個,金額****萬元。全區(qū)因稽核發(fā)現(xiàn)違規(guī)而受到通報批評處分**人、
行政處分*人、調(diào)換調(diào)離崗位*人、經(jīng)濟處罰**萬元。
四、工作中存在的不足
(一)要加強新業(yè)務(wù)新知識學習,以不斷提高稽核審計工作水平;
(二)指導和解決基層社,特別是****實際工作中存在問題的能力有待提高;
(三)與各專業(yè)部室協(xié)調(diào)聯(lián)動、資源共享、齊抓共管方面待加強。
五、**年工作設(shè)想
新的一年即將來臨,稽核審計部一定克服工作中存在的不足,不斷積極探索以風險為導向的內(nèi)部控制稽核審計方法,推動內(nèi)部稽核審計由合規(guī)性稽核審計向風險管理稽核審計轉(zhuǎn)變,以促進我***農(nóng)村信用社依法合規(guī)經(jīng)營,穩(wěn)健發(fā)展。具體來講:
一是積極圍繞****工作,認真做好業(yè)務(wù)經(jīng)營真實性以及各類風險控制環(huán)節(jié)的稽核審計;
二是在加大內(nèi)部稽核審計的同時注重加強各類風險管理的外部稽核審計,如:定期實施對存貸款客戶的核對、走訪、調(diào)查、了解工作,進一步了解被稽核審計對象對各類風險控制環(huán)節(jié)的管理狀況;
三是注重常規(guī)序時稽核和各種專項稽核審計并重的原則,將序時稽核分解為各類專項稽核,便于集中精力更全面徹底的對被稽核審計事項進行稽核審計;
四是有序開展****稽核;
五是繼續(xù)對借名、假冒名貸款專項整治工作和深化內(nèi)控和案防執(zhí)行年這兩項活動抓落實,在***年6月30日前、**年7月1日、**年8月31日、**年10月1日這幾個時點進行數(shù)據(jù)匯總,將數(shù)據(jù)和材料于試點日前報送***聯(lián)社及***銀監(jiān)分局相關(guān)部(科)室;
六是完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
稽核審計部*****年***月**日
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稽核部工作總結(jié)
在轉(zhuǎn)瞬過去的二00九年中,稽核部以董事長和韋總所定本年度增盈的目標為工作重點,在日常工作中,積極配合一線部門,協(xié)助財務(wù)部和采購部做好財務(wù)審核和物品采購的協(xié)購和核價工作,對各倉庫和個吧部的物資盤點和保管進行監(jiān)控,對各部門員工的行為規(guī)范進行了督導。
今年的物資供應(yīng)方面,稽核部通過詳細的市場調(diào)查和網(wǎng)上詢價,將酒店客房部申購的布草供應(yīng)價格通過幾輪談判,下降了14%,節(jié)約采購成本4100多元,并將一次性牙刷保持原供應(yīng)價格的前提下,提高了供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量,把塑料牙刷換成了尼龍牙刷。針對酒店前期電腦及耗材管理不夠細化,與財務(wù)部一起盤點登記了酒店所有的電腦和打印機,并規(guī)定一旦需更換耗材時需電腦維護員確認后方能更換,防止財產(chǎn)流失,在電腦耗材的的供應(yīng)價格上,依據(jù)市場行情,每周及時詢價,保證供應(yīng)價格的準確性,比前期供應(yīng)價下降了15%~50%左右。
在固定設(shè)備的增補中,詳細了解一線部門的需求,在滿足經(jīng)營需求的情況下,挑選質(zhì)地一流,價格優(yōu)惠,售后周到的設(shè)備?头坎康娜弦簧嘲l(fā)清洗機的采購中我們就采取了上述原則,通過多品種多廠家綜合比對,價格比市場供應(yīng)價低了201*多元。保安部的攝像頭通過與客戶進行技術(shù)交流,更換其中部分零部件,致使十部攝像頭降低采購成本1300多元。在酒店前期采購的部分易損件的過程中,也通過提高采購價格,提升產(chǎn)品品質(zhì),降低維修率,變相降低了運營成本,提高了酒店的服務(wù)品質(zhì)。
在倉庫和吧部的管理中,進場不定期對物品進行盤點,清理即將過期酒水一批,退返給供應(yīng)商,對一些采購成本較低的物品,如牙簽、一次性餐盒、印刷品等也及時清點,既要保證供應(yīng)質(zhì)量,也要防止供應(yīng)商通過減少數(shù)量來變相提高供應(yīng)價格,損害酒店利益,也防止了假冒偽劣產(chǎn)品進入流通環(huán)節(jié)帶來的投訴影響了公司信譽。本年度共盤盈物資價值1263元,處理吧員違規(guī)和失誤10多起,清理質(zhì)量不合格的產(chǎn)品4起。
在廚部原材料的供應(yīng)上,嚴格把握產(chǎn)品質(zhì)量關(guān),價格尊重市場,更加客觀,杜絕客戶的吃請,針對供應(yīng)商質(zhì)量不符合要求是做到鐵面無私,及時清退或罰款警告。在廚部出品的質(zhì)量上也嚴格按照配方卡要求,保證廚部的出品質(zhì)量,維護了客戶利益。
在今年的物資稽核中,加強了事前和事后核查力度,保證物資供應(yīng)環(huán)節(jié)漏洞和失誤的減少,對出現(xiàn)的違規(guī)人員也進行了處理,配合人事部對相關(guān)的人力資源進行了合理調(diào)配,以董事長的“四個認可”的理念來凈化和管理我們的團隊,通過不斷地學習和培訓,使每一位成員成為一名合格的稽核人員。
在下一年度中,針對董事長提出的更高的要求,我們應(yīng)該加強業(yè)務(wù)技能的提高,避免出現(xiàn)一些低級失誤,對酒店物資供應(yīng)的各個環(huán)節(jié)進行了解,對各個管理環(huán)節(jié)配合相關(guān)部門進行督導,便于監(jiān)控到位,對吧部管理和采購制度進行優(yōu)化,加大管理及處罰力度,為下一年度酒店更創(chuàng)輝煌,冰晶集團的高速發(fā)展做出本部門應(yīng)做的貢獻。
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