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審計求職信(精選多篇)

網(wǎng)站:公文素材庫 | 時間:2019-05-22 01:05:27 | 移動端:審計求職信(精選多篇)

第一篇:會計審計畢業(yè)生求職信模板

接下來由為大家整理會計與審計專業(yè)畢業(yè)生求職信范文,僅供參考。

我是xx職業(yè)學院會計與審計專業(yè)07屆畢業(yè)生,作為一名會計學專業(yè)的好范文,我熱愛會計學并為其投入了巨大的熱情和精力,在幾年的學習生活中,系統(tǒng)學習了基礎會計、財務會計、財務管理、成本會計、稅收、統(tǒng)計學、經(jīng)濟法、會計電算化等專業(yè)知識。同時,我以優(yōu)異的成績完成了各學科的功課,曾獲得過“三好學生”、“優(yōu)秀學生”、“優(yōu)秀團員”、“全勤獎”等。

在校期間,我積極向上、奮發(fā)進取,不斷從各個方面完善自己,取得長足的發(fā)展,全面提高了自己的綜合素質。在工作中我能做到勤勤懇懇、認真負責、精心組織、力求做到最好。

在假期實踐的工作中,使我學會了思考,學會了做人,學會了如何與人共事,鍛煉了組織能力和溝通,協(xié)調能力,培養(yǎng)了吃苦耐勞,樂于奉獻,關心集體,務實求進的思想。

在課余時間里,我喜歡閱讀各類書籍,從書中汲取信息來充實自己,更新觀念,開拓腦懷。同時,還積極參加文體活動。

懷著自信的我向您推薦自己,如果有幸成為貴公司的一員,我一定會更努力工作,虛心盡責,為貴公司做出貢獻。我相信貴公司能給我提供一個才華盡展的空間,也請您相信我能為貴公司帶來新的活力,新的業(yè)績。

求職人:

第二篇:審計員英文求職信

(letter of application to vocation)

room 212 building 343

tsinghua university,beijing 100084

ms. yang:

i www.7334dd.com) mba this may from tsinghua university. i am confident that my combination of practical www.7334dd.come at 13600121691 to arrange a convenient time when we may meet to further discuss my background in relation to your needs. i look forward to meeting you then.

sincerely,

cheng dan

第三篇:會計與審計專業(yè)大專生求職信模板

尊敬的公司領導:

您好!

首先向您表達我誠摯的謝意,感謝您在百忙之中來看我的求職信。

我就讀于黑龍江工程學院會計與審計專業(yè),大學?,于20xx年x月畢業(yè)。

在三年的學習生活中,我十分重視自身修養(yǎng),為人談呈正制,具有團隊精神,有很強的組織能力.我曾獲得過獎學金,參加校演講比賽,系里的大合唱,參加過省軍區(qū)的慰問演出,到敬老院看望老人以及幫助需要幫助的人,為社會做些力所能及的事情。

榮譽只能說明過去,但我相信,也有信心,不斷提高自己,讓自己做的更好,因為人生的價值在于不斷創(chuàng)新。

"十年磨一劍,霜刃未曾試",在這個充滿機遇與挑戰(zhàn)的季節(jié)里,我希望能加入貴單位,成為那里奮斗的一員,我會以我的勤奮和熱情全身心的投入到工作中、,為貴單位的進步發(fā)展做出最大的努力!

此致

敬禮

第四篇:201*會計審計畢業(yè)生求職信模板

我是xx職業(yè)學院會計與審計專業(yè)07屆畢業(yè)生,作為一名會計學專業(yè)的好范文,我熱愛會計學并為其投入了巨大的熱情和精力,在幾年的學習生活中,系統(tǒng)學習了基礎會計、財務會計、財務管理、成本會計、稅收、統(tǒng)計學、經(jīng)濟法、會計電算化等專業(yè)知識。同時,我以優(yōu)異的成績完成了各學科的功課,曾獲得過“三好學生”、“優(yōu)秀學生”、“優(yōu)秀團員”、“全勤獎”等。

在校期間,我積極向上、奮發(fā)進取,不斷從各個方面完善自己,取得長足的發(fā)展,全面提高了自己的綜合素質。在工作中我能做到勤勤懇懇、認真負責、精心組織、力求做到最好。

在假期實踐的工作中,使我學會了思考,學會了做人,學會了如何與人共事,鍛煉了組織能力和溝通,協(xié)調能力,培養(yǎng)了吃苦耐勞,樂于奉獻,關心集體,務實求進的思想。

在課余時間里,我喜歡閱讀各類書籍,從書中汲取信息來充實自己,更新觀念,開拓腦懷。同時,還積極參加文體活動。

懷著自信的我向您推薦自己,如果有幸成為貴公司的一員,我一定會更努力工作,虛心盡責,為貴公司做出貢獻。我相信貴公司能給我提供一個才華盡展的空間,也請您相信我能為貴公司帶來新的活力,新的業(yè)績。

第五篇:審計范本

內部審計報告示范文本(原創(chuàng))

201*-07-01 11:21:05|分類: |標簽: |字號大中小 訂閱

本文引用自快樂一生《 內部審計報告示范文本(原創(chuàng))》

審計報告

內部審計〔201*〕第××號

××有限公司:

我們接受委托,對××有限公司(以下簡稱貴公司)以201*年6月30日為基準日近四年的財務狀況的相關資料進行了審查核實,這次內部審計寓監(jiān)督于服務之中,我們是在貴公司現(xiàn)有財務狀況基礎上,根據(jù)貴公司提供的所有會計資料及合同和相關材料,對其資產(chǎn)、負債及所有者權益的真實性、合理性發(fā)表意見。在審計過程中,我們本著獨立、客觀、公正和科學的原則,實施了包括在抽查的基礎上,用順查、逆查方法檢查各項資產(chǎn)金額;向具體經(jīng)辦人了解祥細情況;以及進行預計收入、成本費用及盈虧情況分析;客觀公正的反映了貴公司資產(chǎn)經(jīng)營狀況和現(xiàn)有財務狀況等,實施了我們認為必要的審計程序。我們相信,我們的內部審計工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎,F(xiàn)將內審清查核實情況

及結果報告如下:

一、基本情況

有限公司成立于201*年4月,法人代表:......,注冊資金:........... 萬元,企業(yè)類型:有限責任公司,經(jīng)營范圍:房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營、室內外裝修和裝飾;建筑材料銷售。..........

二、審計工作范圍

根據(jù)...........有限公司提供的財務報表,統(tǒng)計口徑以內部審計工作方案的要求,本次審核資的范圍為貴公司的全部資產(chǎn)及完工項目和

在建工程尚未完工項目,其中:資產(chǎn)總額元,負債總

額元,所有者權益..........元(其中:實收資本.....元,未分配利潤 ..........元)。審計工作主要包括三方面:財會、基建工程、內部控制,內部審計的新要求無疑是加大了審計面,審計風險無形中也就增加了。(內部審計風險是指當反映被審計單位及其經(jīng)濟活動事項的財務會計報告存在重大錯報、漏報、或者內部控制制度存在重大漏洞、缺陷或未被有效執(zhí)行,或者經(jīng)營管理存在重大舞弊時,內部審計人員經(jīng)過審計未能發(fā)現(xiàn)或失察,且發(fā)表

不正確或不恰當審計意見的可能性。)

三、 審計過程及實施情況

1、審計201*年至201*年6月30日的財務狀況。

2、工作起止日期:201*年6月20日至201*年7月26日

3、具體實施情況:

(1)委托具有豐富的實踐經(jīng)驗包括會計、審計、工程、法律、定量分析、內部控制的檢查和評價、電子數(shù)據(jù)處理等方面的知識的高級會計、會計師審計人員,成立了內審檢查組。根據(jù)《審計署關于內部審計工作的規(guī)定》;中國內部審計協(xié)會制發(fā)了《內部審計基本準則》、《內

部審計人員職業(yè)道德規(guī)范》并提出內部審計要求,證據(jù)收集要求齊全,

程序要求合理。

(2)協(xié)助貴公司根據(jù)《會計法》和財政部的會計電算化管理要求,進一步完善了成本核算程序,保證了會計資料的準確性、及時性,提高

了財會人員的工作效率。

(3) 對貴公司企業(yè)內部審計基準日的原會計報表進行審計,以保

證貴公司清產(chǎn)核資基準日賬面數(shù)的準確;

(4)調閱了貴公司憑證、賬冊、報表 和相關合同進行核對、詢證、查實貴公司債權、債務;協(xié)助貴公司做清產(chǎn)核資前期基礎工作;

(5)協(xié)助貴公司按照房地產(chǎn)業(yè)管理要求和企業(yè)會計準則、《企業(yè)會計制度》和清產(chǎn)核資的要求調整有關賬項,準確計算成本費用和往來

款項。

(6)調閱貴公司開發(fā)紫薇花園項目的相關文件,根據(jù)貴公司提供的所有會計資料及合同和相關材料,準確預計收入、成本費用及客觀地進行了盈虧情況分析。對貴公司財務工作科學化、規(guī)范化管理提出了合

理化建議。

四、 審計情況

1、預計收入、成本費用及客觀地進行了盈虧情況分析情況

在此審計過程中,預計貴公司收入為元。其中已實現(xiàn)銷售

收入金額元

五、201*年6月財務重大事項說明

.1..........

.2........

3........

六、合理化建議

1、我們認為,貴公司申報的報表及相關資料真實,各報表數(shù)據(jù)間勾稽關系正確,但由于人手少,工作量大,財務管理工作缺少企業(yè)內部控制制度的完整性、適用性、有效性,單位內部控制制度不夠健全完善,

內部控制行為不力,要進一步完善企業(yè)內部控制制度。

2、要進一步加強會計基礎工作,加強會計核算監(jiān)督,成本核算要科學化,檔案管理要規(guī)范化,確保會計資料的真實性、準確性、及時性、

完整性。

3、對重大影響的事項及時完善相關手續(xù);規(guī)范工程項目合同簽訂的嚴謹性;合法性;有效性。加強對合同的有效監(jiān)督管理和檔案管理。

4、財務審計掛賬中發(fā)現(xiàn)的往來帳要及時清理,尤其是銀行貸款及時還貸,減少財務費用的發(fā)生,明確專人負責催收應收款項,加快資金

周轉率,從而進一步提高公司運行效益 。

5、及時提出以上整改意見,對這次內部審計有不同看法,請?zhí)峁?/p>

書面材料

6、報告使用范圍 :以上內部審計報告管理局內部之用,非法律、行政法規(guī)規(guī)定,報告的全部或部分內容不得提供給其他任何單位和個

人,不得見諸于公開媒體。

附件:

1、201*年6月30日財務報表

2、預計收入明細表及情況說明

3、預計成本費用明細表及情況說明

4、各組團工程合同及付款情況明細表

5、盈虧情況分析情況明細表;

6、相關證明材料; 其他有關材料。

高級會計師:

201* 年 7月26 日

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