人民政府辦公室部門決算公開有利于人們對于其中的了解,有利于廉政的實施。下面就是小編帶來的關于政府辦公室2017年度部門決算公開報告,有興趣的可以看一看。
***縣人民政府辦公室部門決算公開說明
第一部分 ***縣人民政府辦公室部門概況
一、部門職責
負責文字服務、會議管理、督察督辦、政務聯(lián)絡、政務公開、信息服務等工作;負責縣政府值班工作,及時報告重要情況,傳達和督促落實縣政府領導指示;協(xié)助縣政府領導做好需由縣政府處理的突發(fā)事件、重大災情和重大事故的應急處置工作;負責政務信息服務工作和政府系統(tǒng)機關電子政務工作。
負責加強對行政執(zhí)法人員培訓及證件管理、執(zhí)法行為監(jiān)督檢查,辦理行政復議案件,不斷提高行政執(zhí)法人員素質和執(zhí)法水平,做好依法行政考核工作,全面推進依法行政。負責加強對行政執(zhí)法人員培訓及證件管理、執(zhí)法行為監(jiān)督檢查,辦理行政復議案件,不斷提高行政執(zhí)法人員素質和執(zhí)法水平,做好依法行政考核工作,全面推進依法行政。做好領導干部學法及講座工作,采取多種方式加強依法行政宣傳,加強網(wǎng)站建設管理。
貫徹執(zhí)行國家和省、市有關金融、保險和證券等工作的方針、政策、法律、法規(guī);研究擬定金融、保險及證券業(yè)發(fā)展規(guī)劃;參與擬定和落實社會信用體系建設規(guī)劃負責縣內金融、保險、證券機構及相關業(yè)務的清理整頓工作;協(xié)調有關部門查處非法金融、保險、證券機構和非法業(yè)務活動,維護良好市場秩序負責小額貸款公司的籌建、初審和指導、監(jiān)督工作引進外地金融機構,聯(lián)系國家、省、市及外地駐本地金融、保險和證券等機構規(guī)劃、培育、篩選和指導我縣企業(yè)在境內外上市工作,協(xié)調解決企業(yè)上市過程中遇到的重大問題
負責政務服務:突出政務、加強事務、提升服務,力求重點工作出精品,難點工作求突破、基礎工作有創(chuàng)新、常規(guī)工作見特色。以機關干部作風量化指標為依據(jù),增強了工作綜合服務實力。
應急管理:建設運行維護好縣政府應急平臺,實現(xiàn)各種實用功能,有效保證縣政府日常應急值守和突發(fā)事件應對處置工作;進一步加強應急宣傳培訓工作,拓寬宣教渠道、擴大受眾面、增強工作實效;進一步完善應急預案體系建設,認真編制、嚴格審核應急預案,確保預案內容科學合理,有效組織實施;進一步加強應急演練工作,提升演練效果,確保遇突發(fā)事件能夠有效應對;充分發(fā)揮專家組的決策咨詢和技術指導作用,為突發(fā)事件應對處置工作提供更大幫助;做好指導、協(xié)調各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應急工作,確保信息報送及時暢通,不出差錯和問題。
電子政務管理:確保各類會議順利進行;保障縣政府網(wǎng)絡系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運行,技術設備安全可用。嚴格執(zhí)行會議技術保障服務流程和電視電話會議室管理制度。切實提高技術保障和服務能力,力爭領導滿意、群眾滿意、部門滿意。
組織推進依法行政:通過對行政執(zhí)法人員和行政執(zhí)法行為監(jiān)督管理,不斷提高行政執(zhí)法水平,發(fā)揮行政復議糾錯職能,保障相對人合法權益,全面考核依法行政工作,推進依法行政。
政府法制宣傳教育:做好領導干部學法及講座工作,采取多種方式加強依法行政宣傳,加強網(wǎng)站建設管理。
金融生態(tài)環(huán)境建設:為金融相關工作的開展提供保障,促進金融產業(yè)健康發(fā)展。
金融安全環(huán)境建設:凈化金融市場,維護社會穩(wěn)定。
地方金融機構監(jiān)管:促進地方金融機構健康發(fā)展。
地方金融機構建設:豐富金融業(yè)態(tài),加大金融服務實體經(jīng)濟力度。
加快發(fā)展多層次資本市場:拓寬企業(yè)融資渠道,扶持企業(yè)做大做強,促進縣域經(jīng)濟發(fā)展。
二、部門決算單位構成
2017年度,納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個,為***縣人民政府辦公室,與上年決算相比無變化。其中:行政單位 1 個,事業(yè)單位 0個。年末實有人數(shù)74人,其中行政編(含參公)57 人、事業(yè)編 17人,其他人員 0人。下設秘書科,綜合科,城鎮(zhèn)管理科,工業(yè)科,社會事業(yè)科,財貿科,人防工作科,金融證券辦公室,信息辦公室,法制辦公室,應急管理辦公室,督查室,研究室,農業(yè)辦公室,規(guī)劃建設科,項目服務科等16個科室。
2017年度,本部門決算匯編戶數(shù)共1 個,為***縣人民政府辦公室,與上年決算相比無變化。
三、單位績效預算信息
一是提高干部職工的政治素質和業(yè)務素質,提高服從命令、服從大局的自覺性,確保政令暢通。堅持解放思想,實事求是,按客觀規(guī)律辦事,積極開展調查研究,為領導工作出謀獻策。
二是深入實際,經(jīng)常與各部門取得聯(lián)系,協(xié)調好鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門關系,隨時掌握全縣社會和經(jīng)濟發(fā)展情況,及時做好各種數(shù)據(jù)的收集、整理,為領導決策科學化提供可靠依據(jù)。
三是認真、負責地向上級機關報告各項決策、重要工作部署的貫徹落實情況,及時準確地傳達縣委、縣政府的各項指示和通知。
四是認真做好縣政府文件、電報、會議材料的擬制、印發(fā),及時做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門呈報縣政府的請示、報告等呈閱處理工作。
五是組織做好縣以上各種大型重要會議的籌備服務工作。做好縣政府全體會議、政府常務會、縣長辦公會議和專題會議(含現(xiàn)場辦公會)等重要會議的記錄和會務準備,做好縣政府重大決策和重要工作部署的傳達落實和檢查工作。
六是抓好督查、信息、調研工作。負責立項督促檢查上級重要工作部署及縣委、縣政府的重大工作決策的貫徹落實情況,積極向上級反映全縣重大社情、民情動態(tài)。認真地完成信息的收集、整理、發(fā)送工作。
第二部分 ***縣人民政府辦公室2017年度部門決算報表(見附件)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費及相關信息統(tǒng)計表
十、政府采購情況表
第三部分 ***縣人民政府辦公室2017年部門預算執(zhí)行情況說明
一、收入決算情況說明
2017年度收入合計 869.24萬元。其中:財政撥款收入 869.24萬元,事業(yè)收入0萬元,其他收入0 萬元。與年初預算數(shù)相比,本年收入減少 267.40萬元,主要原因是人員調出,經(jīng)費減少。與2016年相比減少102.03萬元,主要原因是:人員調出,經(jīng)費減少。
二、支出決算情況說明
2017年度支出合計973.70萬元。與年初預算相比,本年支出減少162.94萬元,主要原因是人員調出,經(jīng)費減少。與2016年相比,本年支出增加99.19萬元,主要原因是上調人員工資標準和償還以前年度欠款。其中:基本支出946.13萬元,增加121.62萬元,主要原因為上調人員工資標準和償還以前年度欠款;項目支出27.57萬元,減少22.43 萬元,主要原因為當年有未支出的項目資金 。
年末結轉結余總計136.87萬元,比上年度減少104.46萬元。主要原因是上調人員工資標準和償還以前年度欠款。
三、財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款支出年初預算數(shù)1136.64萬元,調整預算數(shù)973.70萬元,決算數(shù)973.70萬元,年末結轉和結余136.87萬元。決算數(shù)比年初預算數(shù)減少162.94萬元,主要原因為人員調出,經(jīng)費減少。與2016年相比,決算數(shù)增加99.19萬元,原因為上調人員工資標準和償還以前年度欠款。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2017年財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總額203.07萬元,與年初預算數(shù)相比減少23.85萬元,主要原因是公車改革減少公務用車運行維護費支出 。與上年相比增加139.22 萬元。主要原因是: 因工作需要,縣財政統(tǒng)一增加經(jīng)費。
“三公”經(jīng)費支出具體情況:
1、因公出國(境)費決算0萬元,與年初預算數(shù)相比無變化。與上年相比無變化;
2、公務用車購置及運行維護費決算57.66萬元,與年初預算數(shù)相比減少19.26萬元,主要原因是公車改革減少公務用車運行維護費支出。與上年相比減少3.57萬元,主要原因是公車改革減少公務用車運行維護費支出。其中:公務用車運行維護費支出57.66萬元,公務用車購置支出0萬元,公務車購置0輛,2017年底公務用車保存量12輛;
3、公務接待費決算145.41萬元,與年初預算數(shù)相比減少4.59萬元,主要原因是按實際工作需要,支出減少。與上年相比增加142.79萬元,主要原因是因工作需要,縣財政統(tǒng)一增加經(jīng)費。國內公務接待243次,2749人,國(境)外公務接待 0 次,0人。
五、機關運經(jīng)費的支出情況的說明
2017年本部門機關運行經(jīng)費支出478.14萬元,主要包括
為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。與年初預算相比增加16.59萬元,主要原因是上調人員工資標準。與上年相比增加153.21 萬元。主要原因是上調人員工資標準和償還以前年度欠款。
六、政府采購預算執(zhí)行情況的說明
2017年度我部門無政府采購收入支出。
七、關于國有資產占用情況
截止2017年末,部門資產總額723.91萬元,較年初減少 100.12萬元。其中流動資產190.37萬元,較年初減少105.36萬元;固定資產533.54萬元,較年初增加5.23 萬元;無形資產0萬元,較年初無變化。固定資產中,通用設備資產年初數(shù)408.63萬元、年末數(shù)408.63萬元,較年初增無變化;專用設備資產年初數(shù)19.61萬元,年末數(shù)19.61萬元,較年初無變化;家具、用具、裝具及動植物資產年初數(shù)49.07萬元、年末數(shù)54.30萬元,較年初增加5.23萬元。
本部門共有車輛12輛,其中,省級領導干部用車0輛、一般公務用車12輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
第四部分 其他需說明的事項
2017年我部門無政府性基金預算財政撥款收支,因此部門決算中相關表格數(shù)據(jù)為零;我部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出,因此部門決算中相關表格數(shù)據(jù)為零;我部門無政府采購收入支出,因此部門決算中相關表格數(shù)據(jù)為零。
第五部分 名詞解釋
1、財政撥款收入是指財政部門核撥給預算單位的財政性資金。
2、基本支出是指行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
3、項目支出是指預算單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
4、機關運行經(jīng)費是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
5.三公經(jīng)費是指政府部門人員因公出國(境)經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待產生的費用。其中,因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車購置反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務接待費反映單位規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
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